你好,這個你可以計入銷售費用,服務(wù)費。
老師有個業(yè)務(wù)上面的會計問題想問一下,我們公司開了一筆業(yè)務(wù)是給抖音的商家提供賬號平臺賣貨,然后賣的貨錢是入我們賬戶,然后,這個錢我們在給對應(yīng)的主播結(jié)賬。首先,賣貨商家給我服務(wù)費,我們開的票是服務(wù)費的6個點的。其次,我們給主播錢,主播給我開的也是服務(wù)費6個點的。然后我們會收到平臺賣貨的入賬款,我們申報的是未開票收入賣的是商品需要算13個點的嗎?這樣不是虧了嗎
老師,我是電商公司,也帶貨,比如我收到平臺結(jié)算金額10萬,但是這是不包含已經(jīng)扣除的技術(shù)服務(wù)費1萬,就是每次提現(xiàn)到公戶時都已經(jīng)扣除了技術(shù)服務(wù)費了,這樣的話,1萬技術(shù)服務(wù)費我如何入賬, 借:銷售費用-推廣費 貸:什么呢 錢是先結(jié)算單平臺,平臺扣除后有提現(xiàn)到公戶的
平臺收取服務(wù)費。銷售額的10%,例如,達(dá)到銷售額平臺返還服務(wù)費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務(wù)費3038,又返還這個是往期的達(dá)成銷售額之后退還的服務(wù)費36200,服務(wù)費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務(wù)費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理
平臺收取服務(wù)費。銷售額的10%,例如,達(dá)到銷售額平臺返還服務(wù)費6%,平臺在商家的賬戶扣款服務(wù)費3038,又返還這個是往期的達(dá)成銷售額之后退還的服務(wù)費36200,服務(wù)費按這兩個之間的差額,33162開發(fā)票,服務(wù)費的發(fā)票給商家,商家不用對36200返點收入開票給平臺,那對于商家怎么處理,這個36200,商家按無票收入,確認(rèn)收入后,收到平臺開的發(fā)票在做費用嘛?平臺為什么不要發(fā)票,平臺處理的邏輯是什么?商家和平臺誰吃虧了
老師,就是我手上這家個體戶,是做電商的,然后目前我拿到的賬,之前代賬做的,把所有已開票的客戶錢掛在了應(yīng)收上,實際這錢到了平臺了,然后把平臺提現(xiàn)到對公部分掛其他應(yīng)付上,實際這部分就是來核銷已開票客戶的錢,24年.3月新開業(yè)的,一整年的賬都是這樣做,這邊具體怎么調(diào)整
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
不過你之前的收入是申報了,少了,申報錯了。
但是我們都是以到公戶的錢報無票收入,那可以入費用,貸無票收入嗎
可以的,操作沒問題。
那我以到公戶報無票收入對嗎,后期給平臺開票的時候再報一遍無票收入,就入費用,貸收入這樣行嗎?電商都這樣操作嗎
你好,是的,就是這樣子的。