你好,是的,正常是免稅的。
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購(gòu)入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
自 2012 年 1 月 1 日起,對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,老師,這個(gè)既然是免征,那他們開出的發(fā)票,是不是就不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?只有從農(nóng)民手中取得的蔬菜,才可以計(jì)算抵扣?
我們公司是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司,從批發(fā)零售的公司購(gòu)入蔬菜加工品,比如說(shuō)干海帶,鮮海帶 ,他開給我們是9%的稅率,那我們開出去發(fā)票,也是要開1%的嗎
如果我們開票出去是免稅的,進(jìn)來(lái)的發(fā)票不是免稅的可以嗎,我們公司是批發(fā)零售蔬菜豬肉的,但是進(jìn)來(lái)的成本票是有稅率的
從事農(nóng)產(chǎn)品銷售的公司,從市場(chǎng)買菜,雞蛋,水果,調(diào)料啥的,然后再賣出去,那他給客戶開票的時(shí)候,可以直接開免稅嗎?如果他采購(gòu)的時(shí)候都沒有發(fā)票,他能在企業(yè)所得稅稅前扣除么
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
有的地方要求開免稅,有的地方要求開零稅率。
我們上海的,可以開免稅的,現(xiàn)在維護(hù)稅率后可以開出去,不知道要不要備案
然后我們開出去免稅發(fā)票是不需要繳納增值稅的吧
一般來(lái)說(shuō)先需要去稅務(wù)局備案的。
那我們開出去的免稅發(fā)票不需要繳納增值稅的吧
你好,是的,不需要交增值稅的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。