你好,是的,正常是免稅的。
公司是一般納稅人,主營(yíng)賣(mài)雞蛋的。從供應(yīng)商那里買(mǎi)雞蛋,然后再銷(xiāo)售出去。因?yàn)榭梢圆唤辉鲋刀?,所以取得的發(fā)票沒(méi)有要求是嗎?專(zhuān)票普票都可以,是吧?這是第一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題就是我們賣(mài)給客戶(hù),開(kāi)具的專(zhuān)票和普票的稅率是多少?
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購(gòu)入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開(kāi)具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷(xiāo)售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
自 2012 年 1 月 1 日起,對(duì)從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷(xiāo)售的蔬菜,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅,老師,這個(gè)既然是免征,那他們開(kāi)出的發(fā)票,是不是就不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)?只有從農(nóng)民手中取得的蔬菜,才可以計(jì)算抵扣?
我們公司是小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司,從批發(fā)零售的公司購(gòu)入蔬菜加工品,比如說(shuō)干海帶,鮮海帶 ,他開(kāi)給我們是9%的稅率,那我們開(kāi)出去發(fā)票,也是要開(kāi)1%的嗎
如果我們開(kāi)票出去是免稅的,進(jìn)來(lái)的發(fā)票不是免稅的可以嗎,我們公司是批發(fā)零售蔬菜豬肉的,但是進(jìn)來(lái)的成本票是有稅率的
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),2024年匯算清繳申報(bào)表也填的跟賬上一樣都錯(cuò)了,這個(gè)問(wèn)題大嗎,要更正嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,招聘外地的新員工,入職時(shí)報(bào)銷(xiāo)他來(lái)的飛機(jī)票和幾天住宿費(fèi),是不是要作為福利費(fèi),申報(bào)個(gè)稅,還是說(shuō)不能報(bào)銷(xiāo)呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)可行嗎?其賬務(wù)處理是?謝謝!
老師,想問(wèn)一下,事業(yè)單位編制合并報(bào)表嗎,他在編制合并報(bào)表的時(shí)候是不是與企業(yè)編合并報(bào)表區(qū)別是不抵消內(nèi)部的未實(shí)現(xiàn)損益
老師,專(zhuān)票交的增值稅在工商年報(bào)里可以填在已交稅費(fèi)那欄嗎
憑證在憑證管理里面刪了,在記賬憑證還顯示怎么回事,怎么調(diào)整
工程款通過(guò)民工工資拿到了,要怎么從民工那里收回來(lái),風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)轉(zhuǎn)小,請(qǐng)老師給支下招??
老師,6月剛剛注冊(cè)的小規(guī)模公司,7月需要報(bào)稅嗎,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)那些稅
公司扣法院訴訟費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
應(yīng)交稅費(fèi)登在哪個(gè)賬本?怎么登?單獨(dú)起一頁(yè)嗎
有的地方要求開(kāi)免稅,有的地方要求開(kāi)零稅率。
我們上海的,可以開(kāi)免稅的,現(xiàn)在維護(hù)稅率后可以開(kāi)出去,不知道要不要備案
然后我們開(kāi)出去免稅發(fā)票是不需要繳納增值稅的吧
一般來(lái)說(shuō)先需要去稅務(wù)局備案的。
那我們開(kāi)出去的免稅發(fā)票不需要繳納增值稅的吧
你好,是的,不需要交增值稅的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。