你好,你是出口企業(yè)嗎?
老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
老師,你好!收到增值稅增量留抵退稅,分錄怎么做?
老師你好,企業(yè)收到稅務(wù)局增值稅留抵退稅稅款,怎么做分錄?
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師一般納稅人收到稅務(wù)局增值稅留底退稅的分錄怎么做?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務(wù)師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
不是,是進項大而退稅
你好,你這個留底退稅是計入什么科目的?
運輸公司,購進車輛多,進項稅額大,申請退的留抵稅。
就是進項稅額大形成的退稅
你好,你可以借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅-留底退稅。
那這個留抵退稅最后怎么處理?
你好,你可以抵減進項稅。