反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn),你結(jié)轉(zhuǎn)的都不對你的財務(wù)報表是平的嗎?
因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
20年企業(yè)有虧算,然后沒有吧數(shù)字填到虧算彌補明細表里。現(xiàn)在22年要做21年的匯算清繳,要把這部分虧損算進來,請問怎么填寫才行,我直接吧這部分虧損加到成本里了,但是比對的時候老是提醒利潤總額和累計申報的數(shù)字不一致,有什么辦法可以修改嗎
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
您好,我們財務(wù)核算軟件用的是興竹軟件,在2022年結(jié)賬之后開了2023年的賬套。但是在做賬的時候,進錯了賬套,做進了22年的賬套,發(fā)現(xiàn)不對時,已經(jīng)找不到做錯的憑證了。在2023年1月底結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)余額表中,本月數(shù)和本年累計數(shù)不一致,本年累計數(shù)中包含了之前做到22年的賬。現(xiàn)在現(xiàn)金流量表也對不上,這該怎么辦
老師,個人所得稅24年12月計提多了,匯算清繳忘記調(diào)出來,現(xiàn)在怎么處理
借:長期待攤費用 貸:銀行 借:管理費用等-租賃費 貸:長期待攤費用 這種的每個月的怎么做
稅務(wù)申報要注意哪些方面,明天面試稅務(wù)申報的,可以分所得稅和增值稅來詳細講講不
其他應(yīng)付款股東科目余額轉(zhuǎn)實收資本,要怎么做賬
每天庫存現(xiàn)金限額支出,是不是就不能集中員工費用報銷
建筑公司承包了空調(diào)這個項目,向其他的公司 購買空調(diào),但是包含安裝費一起,但是銷售方只肯開空調(diào)材料銷售發(fā)票,那一部分人工費怎么辦?他說他們開不了人工費發(fā)票
在哪個網(wǎng),可以查看企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,我普通股資本成本比債券資產(chǎn)成本高,那為什么債券的風(fēng)險比股權(quán)的風(fēng)險更大?
公司2018年成立,公示系統(tǒng)認繳出資時間是50年(公司章程未明確出資時間),我們公司的最后實繳是那一年
甲公司注冊資本50萬,股東是乙公司,乙公司實繳10萬。 借: 銀行存款10萬,貸:實收資本-乙公司10萬。 股東乙公司轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)0元給自然人小明。 1. 甲公司怎么做賬務(wù)處理? 2. 小明接受股權(quán)一年后,公司累計盈利100萬,小明可以分紅90萬嗎?
是平的,因為銀行存款也寫錯了,8.28寫成8.82了??梢栽谫~上直接改么
你利潤表里面的凈利潤是對的嗎?
因為憑證是對的,我想直接改賬,然后下個季度的時候直接報正確的數(shù)據(jù),這樣可以么
你的利潤表是正確的嗎?是的話可以
要是錯的話得怎么改?3月和5月也有記賬,這是才發(fā)現(xiàn)1月的憑證是對的,抄T字賬的時候抄錯了,現(xiàn)在就不知道怎么改
在這個月修改或者修改之前的都行,你要是在這個月修改的話,修改本月數(shù)據(jù)