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有一個人轉(zhuǎn)款給我公司9120.35元,里面包含了社保款公司加個人部分一共1620.35(公司1150.47 個人469.88) 需要我們給他交社保的同時剩余的錢相當(dāng)于發(fā)了工資,也就是我們給他發(fā)工資7500, 這種情況下如何做賬?

2025-06-23 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 16:06

借銀行存款貸營業(yè)外收入9120.35 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資7500+469.88。 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保1150.47 借,應(yīng)付職工薪酬社保1150.47。 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保469.88 貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬,工資7500+469.88。 貸銀行存款7500, 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保,469.88。 但是,你需要考慮他交個稅吧。

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快賬用戶6557 追問 2025-06-23 16:13

為啥,第一次他轉(zhuǎn)進來的時候計入的是營業(yè)外收入,

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齊紅老師 解答 2025-06-23 16:14

因為你待會給他申報個稅做工資 不能走代收代付

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借銀行存款貸營業(yè)外收入9120.35 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資7500+469.88。 借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保1150.47 借,應(yīng)付職工薪酬社保1150.47。 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保469.88 貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬,工資7500+469.88。 貸銀行存款7500, 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保,469.88。 但是,你需要考慮他交個稅吧。
2025-06-23
你好,其實這種掛靠的外賬你只能當(dāng)做公司有這個人,正常做。將收到的錢,不入外賬里面。
2025-02-06
同學(xué)你好 這個成本直接計入就可以了 應(yīng)付職工薪酬含個人社保 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-06
同學(xué),你好 首先掛靠社保是不合規(guī)的,所以這個人要當(dāng)作正常員工做賬 股東借給公司錢,這個就是做營業(yè)外收入
2023-07-25
你好,可以這樣操作的,這樣個人部分就相當(dāng)于承擔(dān)了
2021-07-24
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