被掛靠方不能按掛靠費(fèi)在項(xiàng)目地預(yù)繳,而應(yīng)按取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額預(yù)繳
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,我們掛靠別人的公司做項(xiàng)目,開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,在項(xiàng)目地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補(bǔ)7個(gè)點(diǎn)的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來(lái)就行了?
老師您看我的理解對(duì)嗎( 被掛靠 方收1個(gè)點(diǎn)多管理費(fèi) 所有稅由項(xiàng)目經(jīng)理 也就是掛靠方承擔(dān) )簡(jiǎn)易計(jì)稅工程勞務(wù)3個(gè)點(diǎn) 開(kāi)票含稅額是100萬(wàn) 公司賬上甲方打款50萬(wàn) 已經(jīng)到賬 項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)了50萬(wàn)普通發(fā)票 項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 100/1.03*0.12%=0.116萬(wàn) 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬(wàn) 所得稅100*0.2%=0.2萬(wàn) 印花稅 100*0.03%=0.03萬(wàn)(合同未價(jià)稅分離) 回到注冊(cè)地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬(wàn) 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預(yù)交部分0.2萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來(lái),可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有開(kāi)票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開(kāi)票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來(lái)沖減開(kāi)票收入。所以按往來(lái)來(lái)掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來(lái)只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我是掛靠別人公司在異地有一個(gè)項(xiàng)目,首先對(duì)方申請(qǐng)了異地預(yù)交稅款,這個(gè)稅款我們直接掃碼支付可以嗎?還是我們把錢轉(zhuǎn)給被掛靠單位支付
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方,那他們還要異地預(yù)交嗎?
老師!我們公司要調(diào)增發(fā)票額度,稅務(wù)局要求提供四流,那個(gè)運(yùn)費(fèi)單提供物流發(fā)票不知道行不行?
想問(wèn)一下資本成本的計(jì)算一般模式里,分子為什么要用年資金用資費(fèi)用而不是總的用資費(fèi)用啊
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問(wèn),分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開(kāi)聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個(gè)人 個(gè)人發(fā)來(lái)的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開(kāi)
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒(méi)開(kāi)票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬(wàn),所得稅少報(bào)了10萬(wàn),但是這10萬(wàn)我們也沒(méi)收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購(gòu)買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開(kāi)具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專票
小規(guī)模代開(kāi)增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
現(xiàn)在問(wèn)題是取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額就是這個(gè)掛靠費(fèi)金額
若 “全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 分包款” 的余額等于掛靠費(fèi),可按此余額預(yù)繳。 條件:需取得合規(guī)分包款扣除憑證(如備注項(xiàng)目信息的增值稅發(fā)票),按一般計(jì)稅 2% 或簡(jiǎn)易計(jì)稅 3% 預(yù)繳。
謝謝老師解答
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝