?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個問題,我們是施工方,相當于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
我們在外地有個工程項目,合同里面有施工費,我們開了建筑服務,工程服務發(fā)票,在外地也預繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費發(fā)票,但是也得在項目名稱地點預繳稅款對吧,那么外地稅務局就這筆施工費不是重復收了兩次預繳稅款嗎
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
公司掛靠別家公司做工程,現在我們要開票給掛靠公司,他們要求我們把勞務跟材料分開開票給他們,那這個稅率怎么辦呢?還有如何跟掛靠公司簽訂合同。我們公司的勞務才可以再轉包?(因為我們的人工費也是別的公司開票給我們的。)
老板讓個人幫忙采購工地上用的東西 直接用公戶轉出去了 給個人轉了 不能用發(fā)票沖吧 后面應該正規(guī)操作是轉給老板 然后老板轉給那個人對吧
您好老師,公司做減資清單的時候,固定資產填寫是按原值填寫還是按原值減折舊的金額填寫?
老師,去年公司剛成立沒有業(yè)務,怎么報工商年報啊
老師,研發(fā)費用(不是高新),稅務讓自查,研發(fā)人工,材料占比的原因,沒有設備折舊,制造業(yè),請問多少的比例在合理范圍內?
購進酒的分錄借庫存商品,其他應收款這個是保證金,貸應付賬款,現在保證金收回來,收的不是現金是系統里的錢,系統明細就是其他應收款,收回保證金的分錄怎么做
有個公司買我們的商品,是個人代公司打的款,現在我們需要開發(fā)票,我們是可以開給他公司嗎
固定資產折舊,折舊到多少就不折了?是原值-原值*殘值剩下的數就不折舊了嗎
借方手續(xù)費紅字貸方紅字其他應付款還是借方其他應付款比較好
完成工商注銷的公司不用再報2024年的工商年報吧?做完工商注銷后面還需要做什么注銷?
消費檢測費屬于建筑服務還是鑒證咨詢服務
您好,1.如果咱公司為一般納稅人且項目適用一般計稅方法,同時具備建筑服務資質、業(yè)務真實(四流一致)、掛靠關系通過合法分包合同體現,可向被掛靠方開具9%稅率增值稅發(fā)票;如果不是這樣可能構成虛開發(fā)票,風險極大。 2.異地預繳,被掛靠方作為納稅主體,需按全部價款扣除分包款后的余額,以2%預征率在項目地預繳增值稅;如果咱公司已預繳,被掛靠方仍需預繳,但可通過提供咱公司完稅憑證,在申報時扣除分包款避免重復繳稅,需雙方配合。
謝謝老師,我因為剛剛接觸工程會計,不太懂,老師講得很清楚,那被掛靠方怎么開票給甲方呢?甲方還需要預交嗎?可以麻煩老師幫我把這個業(yè)務涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝
?您好,1.被掛靠方開票給甲方按一般計稅開9%增值稅專票(或簡易計稅開3%普票),需按實際服務內容(如建筑工程)填寫,確保合同、資金、發(fā)票、服務一致。 2.甲方(發(fā)包方)不用預繳增值稅,按合同收票、付款,取得發(fā)票后可抵扣進項稅(一般納稅人)。 3.三方核心關系甲方:付工程款、收票、列支成本。 被掛靠方:簽合同、開票給甲方,扣管理費后轉款給掛靠方,需預繳增值稅(按工程款扣分包款后的2%)。掛靠方:實際施工,開票給被掛靠方,付管理費,可能需預繳(如果當地要求)。
非常清晰了,特別感謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!