你好,是這種包裝好的類似于蒙牛盒裝的這種,是不是?
老師你好!我是一家加工沙石小規(guī)模納稅人,把加工業(yè)務(wù)承包給個體,請問一下他應(yīng)該開什么發(fā)票給我們企業(yè)?
老師您好,我想問一下,從2022.4.1日開始,小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票是免稅的發(fā)票,正常稅率應(yīng)該是3%,但是小規(guī)模納稅人不是按照銷售額計稅嗎,那和稅率有什么關(guān)系呀
老師,請問小規(guī)??鞂W(xué)商貿(mào)幾個問題:1.為什么小規(guī)模快學(xué)商貿(mào)入庫單有的是含稅單價,有些入庫單又是不含稅單價。2.小規(guī)模企業(yè)購入庫存商品也可以開稅率13%專用發(fā)票嗎?科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。不可以抵扣吧?那為什記入這個科目3.小規(guī)模企業(yè)銷售庫存商品時為什么也是開具13%增值稅專用發(fā)票?記入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,月末這些計入進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的稅怎么處理?
你好老師,小規(guī)模納稅人1月9號前開了4萬元免稅普票,我應(yīng)該怎么是吧呢,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄直接寫個4萬還是4萬/1.01填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄內(nèi)
請問老師,我公司是一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),銷售了一臺自用的小轎車,收入40萬,我現(xiàn)在要給對方開票,應(yīng)稅服務(wù)名稱那里應(yīng)該填什么呢
涉稅報告表合同名稱寫錯一個字,不過已經(jīng)預(yù)繳完稅了,也已經(jīng)反饋了
營改增以前能差額納稅嗎?
一般納稅人的自然人股東分紅,繳納個人所得稅的稅目是股東分紅嗎?
老師請問,印花稅一般是按合同簽訂日期季度申報繳納?買方合同,是以我付款發(fā)生收到進(jìn)項(xiàng)抵成本算起,還是簽訂算起,季度申報納稅?銷售合同是簽訂下季度開始納印花稅還是,確認(rèn)收入申報納稅?
老師500萬一下固定資產(chǎn)一次性計提折舊之后,是不是在第二年匯算的時候需要把那個折舊額除了第一年和第二年的剩余額度再調(diào)增回來
收到商戶代墊訴訟費(fèi)/保函費(fèi)走什么科目
請問有沒有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說固定資產(chǎn)股權(quán)超過總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報表和25年5月的報表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會計職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計,且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗(yàn)??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點(diǎn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間,可以更正申報嗎
是的老師,被人幫我們代加工然后直接出貨的老師
你好,乳制品 乳制品 1030204 你按這個
謝謝老師 選乳制品中固體及半固體乳制品是嗎老師
你好,這個你按照實(shí)際的來就可以了,老師也不確定你的這個是不是半固體。