你好,四月份之后3%的普通發(fā)票免增值稅就不需要繳納了,免稅的稅率,增值稅是免的,不需要交。
我是小規(guī)模納稅人,開了差額發(fā)票,差額應該是5%稅率,但是我開的發(fā)票稅率那一欄是*,稅費那一欄是按照1%算出來的,我這張發(fā)票是不是開錯了
老師您好,我想問一下,從2022.4.1日開始,小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票是免稅的發(fā)票,正常稅率應該是3%,但是小規(guī)模納稅人不是按照銷售額計稅嗎,那和稅率有什么關系呀
老師,我們是山西的企業(yè),小規(guī)模納稅人,我問一下現(xiàn)在如果開具工程發(fā)票稅率是不是沒有免稅了需要按照3%開具?
請問老師,小規(guī)模納稅人開具勞務費發(fā)票稅率有免稅的嗎?是不是應該開1才對?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
你要想是小規(guī)模,你的年累計收入在500萬以內(nèi)。
那小規(guī)模現(xiàn)在是怎么交稅呢,是月收入不超過15萬,季度收入不超過45萬不需要繳納增值稅嗎
你好,只要你是小規(guī)模,開3%的普通發(fā)票都不需要繳納。
已經(jīng)沒有這個45萬的限制了。
這個免稅政策不是今年4.1才開始實行的嗎,沒有這個政策的時候,開具3%的普通發(fā)票的時候,增值稅是怎么交的呢,是用季度銷售額×3%=本季度企業(yè)應交增值稅嗎
你好,季度45萬可以免增值稅,如果是普通發(fā)票,在45萬以內(nèi)的不需要繳納,超過的全額繳納,按照不含稅的金額乘以稅率。
就是說小規(guī)模以前的納稅政策是季度45萬以內(nèi)開具3%的普票免征增值稅,超過45萬的,按3%征收,但是從今年4.1開始到12.31,小規(guī)模納稅人就沒有這個限制了對嗎
對的,是的是這個意思
明白了,謝謝老師,老師我還有一個問題,就是如果員工社保和公積金所在的公司不是同一個公司,這樣是正常的嗎
有兩處工作的可以的