?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
小規(guī)模納稅人,開具的餐飲服務(wù)發(fā)票,開的全是普票,稅率是:免稅。這個(gè)月申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,收入不超過30萬,增值稅申報(bào)表是填9跟12欄嗎?
老師,小規(guī)模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個(gè)點(diǎn)。我公司這個(gè)月開了20萬的免稅普票,30萬的3個(gè)點(diǎn)的專票,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只交30萬專票的,還是合計(jì)50萬的都要交
老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報(bào)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,但是我現(xiàn)在報(bào)稅這個(gè)增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個(gè)30萬的增值稅嗎
老師,我這個(gè)月開了16萬票,但是一個(gè)季度未超過30萬,小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅的,是不是也享受免征增值稅?
老師我們工司是生產(chǎn)滴灌帶的,因?yàn)榈喂鄮敲舛惖?,我們公司還自己購進(jìn)配件來銷售,這時(shí)配件是有增值稅的一個(gè)點(diǎn),這是我們季度銷售沒有超30萬,開出發(fā)票合計(jì)金額是87018.33合計(jì)稅額是218.67這時(shí)無票收入是149768.43元賬上銷項(xiàng)稅額是419.55元這無票收入里有免稅的和應(yīng)該在開發(fā)票時(shí)有稅的,所以這銷項(xiàng)稅額賬上的跟申報(bào)增值稅時(shí)對不上,怎么辦
24年中級(jí)押題班怎么找???
老師我們底價(jià)1400+稅點(diǎn)九個(gè)點(diǎn),是多少錢
公司的銷售經(jīng)理管我要農(nóng)行銀行承兌的情況,我想問一下,農(nóng)行的對公u盾可以查看到銀行承兌的事情嗎?若不能怎么查?
請問,我是新成立的公司,會(huì)計(jì)軟件上想改之前的憑證,請問,回到初始化怎么操作?
一般納稅人500一個(gè)月,小規(guī)模200一個(gè)月。這是收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),分別一般給介紹費(fèi)多少合適
老師:我想問一下,我們公司送出去的貨,運(yùn)費(fèi)是由我們公司承擔(dān)的。在開票時(shí)把運(yùn)費(fèi)也算進(jìn)貨款中。這樣單價(jià)就高。有什么不妥之處嗎?
一般納稅人輔導(dǎo)期有什么區(qū)別,是發(fā)票額度比較低還是?新成立的一般納稅人發(fā)票額度一般多少。
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!既有小微企業(yè)又有高新企業(yè),是不是優(yōu)先選擇小微,福利多些
老師我們是苗木專業(yè)合作社,一般納稅人,稅負(fù)率我應(yīng)該怎么把控呢?我在哪兒塊環(huán)節(jié)管控稅負(fù)率呢?
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,如果平常一直不結(jié)賬,稅務(wù)系統(tǒng)收入如實(shí)填,成本預(yù)估,這樣是不是不好
您好,免稅部分(40萬蔬菜):蔬菜屬于免稅項(xiàng)目,不計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 征稅部分(7000元滴灌帶):滴灌帶不屬于免稅項(xiàng)目,7000元需計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 申報(bào)時(shí)增值稅計(jì)稅依據(jù):只需按7000元計(jì)算增值稅(按適用稅率,如1%)。 2.免稅和征稅項(xiàng)目分開計(jì)算。只有滴灌帶的7000元需要繳稅,40萬蔬菜免稅不影響。
好的老師,如果免稅發(fā)票開了20萬,一個(gè)點(diǎn)開了7000,整體不超過30萬,也不需要交稅
?您好,小規(guī)模:免稅發(fā)票 20 萬 %2B 1% 稅票 7000 元,合計(jì)銷售額 20.7 萬小于等于30 萬,整體免稅,不用繳納增值稅。 2.申報(bào)要點(diǎn):20 萬免稅銷售額填 ?免稅欄次 ;7000 元應(yīng)稅銷售額填對應(yīng)欄次,享受減免后實(shí)際不繳稅。 3.必須是小規(guī)模,且按 ?月 / 季度 ?納稅期合并計(jì)算銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)。