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老師,這個(gè)月開的免稅發(fā)票40萬的蔬菜,超過30萬不需要交稅。但是又突然開7000一個(gè)點(diǎn)稅票滴灌帶,這七月申報(bào)的時(shí)候,增值稅計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)

2025-06-22 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-22 09:00

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 09:02

您好,免稅部分(40萬蔬菜):蔬菜屬于免稅項(xiàng)目,不計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 征稅部分(7000元滴灌帶):滴灌帶不屬于免稅項(xiàng)目,7000元需計(jì)入增值稅計(jì)稅依據(jù)。 申報(bào)時(shí)增值稅計(jì)稅依據(jù):只需按7000元計(jì)算增值稅(按適用稅率,如1%)。 2.免稅和征稅項(xiàng)目分開計(jì)算。只有滴灌帶的7000元需要繳稅,40萬蔬菜免稅不影響。

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快賬用戶6344 追問 2025-06-22 09:04

好的老師,如果免稅發(fā)票開了20萬,一個(gè)點(diǎn)開了7000,整體不超過30萬,也不需要交稅

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齊紅老師 解答 2025-06-22 09:06

?您好,小規(guī)模:免稅發(fā)票 20 萬 %2B 1% 稅票 7000 元,合計(jì)銷售額 20.7 萬小于等于30 萬,整體免稅,不用繳納增值稅。 2.申報(bào)要點(diǎn):20 萬免稅銷售額填 ?免稅欄次 ;7000 元應(yīng)稅銷售額填對應(yīng)欄次,享受減免后實(shí)際不繳稅。 3.必須是小規(guī)模,且按 ?月 / 季度 ?納稅期合并計(jì)算銷售額未超標(biāo)準(zhǔn)。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-22
你這個(gè)月的時(shí)候只需要交30萬元對應(yīng)的專票費(fèi)就可以了。
2022-04-28
你無票收入里面是免稅的稅率,你賬上不做稅額 不一致這里忽略。
2025-04-08
你好:以開票金額來算,比如開票18萬,就以18萬計(jì)稅。
2020-06-02
您好 小微企業(yè)填9欄跟10欄就好了
2021-01-05
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