您好,小規(guī)模一般是200,一般人300到400
老師,我想問(wèn)下,比如一般一般納稅人,這個(gè)月收入500萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個(gè)怎么根據(jù)那個(gè)增值稅稅負(fù)來(lái)籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會(huì)影響稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn),還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是什么?小規(guī)模月收入多少可以免增值稅
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開(kāi)讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開(kāi)了,兩個(gè)都交合適呢
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月超了500萬(wàn),下個(gè)月稅務(wù)局給升成一般納稅人,還是下個(gè)年度給升成一般納稅人
小規(guī)模納稅人,費(fèi)用比較多,兼職做會(huì)計(jì)稅務(wù)報(bào)稅,一般一個(gè)月收多少費(fèi)用?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的,那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時(shí)候?qū)懀?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個(gè)人以無(wú)形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問(wèn),增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開(kāi)具證明普票,沒(méi)有開(kāi)具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開(kāi)不出來(lái)發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問(wèn)題:在新的公司法下,以無(wú)形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒(méi)有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無(wú)形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無(wú)形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來(lái)就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購(gòu)合同總金額,對(duì)嗎?那我采購(gòu)產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購(gòu)合同不算?畢竟我沒(méi)有收客戶的樣品費(fèi)