是 一個季度未超過30萬,小規(guī)模納稅人,季度報稅的, 享受免征增值稅。
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬,如果季度未超15萬,但是其中一個月超了15萬該如何繳納稅費?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
老師,小規(guī)模,這個月開票30萬,整個季度開票不超45萬,是不是也享受免稅呀
老師,小規(guī)模納稅人,月開票超過10萬了,季度不超30萬,享受增值稅減免政策么?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,2023年1月開出的票23萬,2月跟3月沒有開票。是享受季度不超過30萬免征增值稅還是月10萬免征增值稅?
我剛咨詢了代辦財務(wù)方面的事情,財務(wù)提出了一個問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個稅嗎?如果是合理的平價變更,也不涉及20%個稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費
其他應(yīng)付款額度大了,實際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時,也有一些發(fā)票進來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個金額充那個庫存現(xiàn)金?。?/p>
社??蛻舳嗽趺醋錾绫D陥?,在那個模塊進入申報。
外賬低于500的現(xiàn)金沒有發(fā)票,可不可以做進去?
老師,我從2月份期末現(xiàn)金及現(xiàn)金流量等價物余額的本期金額和本年累計金額對不上,怎么找啊,太難了
老師,跨年退貨需要調(diào)上一年的帳嗎,還是只調(diào)整報表。
老師,為啥我的稅費認(rèn)定信息里面有第3項和第4項?我看還是主稅,我們是貿(mào)易公司,這兩項我要申報嗎?
3月在電子稅務(wù)局已經(jīng)提交了利潤表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)算的不對,現(xiàn)在怎么改
老師投進去的投資款是可以做實收資本,除了錢可以做實收資本,其他還有哪些可以做實收資本?謝謝。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!