同學(xué),你好 增值稅稅負(fù)率的話,你主要看進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)。一般是銷項(xiàng)固定,根據(jù)稅負(fù)率反推進(jìn)項(xiàng),控制進(jìn)項(xiàng)的金額
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負(fù)率是多少,這個(gè)月我們要結(jié)賬四十萬(wàn)進(jìn)來(lái),給別人開(kāi)專票銷項(xiàng)出去,我們需要怎么節(jié)稅呢?
老師,我們是一般納稅人,我們的稅負(fù)率是多少,這個(gè)月我們要結(jié)賬四十萬(wàn)進(jìn)來(lái),給別人開(kāi)專票銷項(xiàng)出去,我們需要怎么節(jié)稅呢?
老師我想問(wèn)一下,我公司是苗木專業(yè)合作社,一般納稅人,租土地用于苗木栽培,我們租進(jìn)來(lái)的土地應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我想問(wèn)一下,我們是苗木專業(yè)合作社,然后一般納稅人嗯,我們采購(gòu)一采購(gòu)十萬(wàn)塊錢苗款,然后用銀行戶付的付給個(gè)人,從個(gè)人手里買的苗木沒(méi)有任何發(fā)票,也沒(méi)有合同,這種情況下賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做???
老師你好,我想問(wèn)一下,我是苗木專業(yè)合作社公司的,小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),起苗時(shí)用人工費(fèi)和車費(fèi)應(yīng)該走什么科目?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?老師,我們是用現(xiàn)金付款付的人工費(fèi)
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的,那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時(shí)候?qū)懀?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個(gè)人以無(wú)形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問(wèn),增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開(kāi)具證明普票,沒(méi)有開(kāi)具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開(kāi)不出來(lái)發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問(wèn)題:在新的公司法下,以無(wú)形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒(méi)有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無(wú)形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無(wú)形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來(lái)就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購(gòu)合同總金額,對(duì)嗎?那我采購(gòu)產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購(gòu)合同不算?畢竟我沒(méi)有收客戶的樣品費(fèi)
老師我們公司是苗木專業(yè)合作社用的都是普票,我應(yīng)該怎么掌握稅負(fù)率呢!怎么控制呢
同學(xué),你好 那你沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),抵扣不了。 那你的稅負(fù)率控制不了的,你是開(kāi)多少發(fā)票,繳納多少稅