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老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度應(yīng)該入固定資產(chǎn)沒入,直接進(jìn)管理費(fèi)用了,怎么調(diào)整賬務(wù)處理

2025-06-21 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-21 16:12

您好,
借:固定資產(chǎn)
貸:管理費(fèi)用,把這個(gè)費(fèi)用沖掉

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快賬用戶9439 追問 2025-06-21 16:14

老師,影響損益了,上月還繳納增值稅了

頭像
快賬用戶9439 追問 2025-06-21 16:14

直接中這個(gè)月的管理費(fèi)用,也行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-21 16:15

如果管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)就沖本年利潤

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快賬用戶9439 追問 2025-06-21 16:17

直接沖這個(gè)月的管理費(fèi)用,也行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-21 16:21

是的,可以的,這樣也可以的

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你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
2021-12-07
借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-08-21
你好,調(diào)整的分錄是 借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用?
2021-08-04
你好 ;? 那你現(xiàn)在就沖固定資產(chǎn) 然后沖折舊就行了。? ? 是的。 注意看下是否影響所得稅? ?
2021-12-01
那不處理,你沒有經(jīng)過固定資產(chǎn)話,
2021-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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