你好,是這樣理解的。
一般納稅人季度申報(bào)利潤表,主營業(yè)務(wù)收入填寫是只有主營業(yè)務(wù)收入嗎?不包含其他業(yè)務(wù)收入嗎
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報(bào)表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應(yīng)該是貸:主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸:主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報(bào)表只更正分錄嗎?因?yàn)橐婕暗剿枚惗惪畹模?月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
郭老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應(yīng)該是貸:主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸:主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報(bào)表只更正分錄嗎?因?yàn)橐婕暗剿枚惗惪畹模?月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
一般納稅人企業(yè)開票產(chǎn)生收入分錄:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸稅金,利潤表上的營業(yè)收入與主營業(yè)務(wù)收入相等,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)收入就是根據(jù)利潤表上的營業(yè)收入確認(rèn)填報(bào)納稅的對嗎
老師,我們公司(小規(guī)模,每個月的開票金額都不到9萬元,所以都是免稅的)24年有幾張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(總金額4千多),現(xiàn)在25年6月需要紅沖掉改成增值稅專用發(fā)票。 像這種跨年的可以正常紅沖重新開嗎? 在賬務(wù)上怎樣處理? 在25年二季度季報(bào)時(shí)需要注意什么? 在進(jìn)行25年年報(bào)時(shí)是正常申報(bào),還是需要追溯,若要追溯怎樣處理?
1)在M公司每月基本工資8000元2)從M公司每月職務(wù)工資6000元3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元4)12月份從M公司取得年終獎30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨(dú)計(jì)稅5)陸某12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元7)1-12月每月兼職收入4000元8)5-7月出租房產(chǎn),每月租金4500元9)專項(xiàng)附加扣除:小學(xué)子女一名、還款期限首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險(xiǎn)每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出100000元。子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計(jì)算問題:1)陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。2)M公司1月向陸某支付工工資時(shí),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅3)陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅4)陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個人所得稅5)陸某全年兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個人所得稅。7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需補(bǔ)
已經(jīng)錯了好幾個月了,把所有錯誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個月進(jìn)行申報(bào)是不是就可以了
老師,公司沒有業(yè)務(wù)一年多了,目前資產(chǎn)負(fù)債表就銀行存款130元,預(yù)付賬款6000多元,未分配利潤有余額,這個預(yù)付賬款對方不給退了,要了一年多了也不給退,我現(xiàn)在把它做進(jìn)營業(yè)外支出可以吧
老師只要銷售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?
A企業(yè)為國家鼓勵類的高新技術(shù)企業(yè),年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元;(2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元;(3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元;(4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元;(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%);(6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元;(1)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;(2)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;(3)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)用;(4)計(jì)算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈;(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師我想問下公司銷售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款,然后做成本怎么做,例如銷售蘋果10000元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,成本怎么做?
老師,假如合同編號有200個,我要把合同編號統(tǒng)計(jì)在另外一張表上,但是另一張表合同編號直到96號,我如何增加到200號!
我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。(6)計(jì)算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳個人所得稅
我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇單獨(dú)計(jì)稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除?;卮饐栴}:陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時(shí),應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅