你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用?
去年購入的一項(xiàng)設(shè)備,沒有做成固定資產(chǎn),直接做費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)整賬務(wù),該怎么處理
事業(yè)單位以前年度購買的固定資產(chǎn)入了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整到另一個(gè)賬套中入固定資產(chǎn),如何做分錄調(diào)整,賬務(wù)處理
兩年前融資租賃的設(shè)備按每月收到的租賃費(fèi)發(fā)票入了成本,沒有做成固定資產(chǎn),現(xiàn)在要出售設(shè)備,賬務(wù)該怎么處理
老師,我這邊遇到一個(gè)問題,我們公司閑置出了一些設(shè)備,有的設(shè)備我沒入固定資產(chǎn),我直接做的費(fèi)用,現(xiàn)在這些設(shè)備要抵債給我們欠錢的供應(yīng)商,這個(gè)我做賬我應(yīng)該在做賬啊,計(jì)入固定資產(chǎn)的設(shè)備咋做,入費(fèi)用的設(shè)備咋做?
之前年度購買的辦公桌,賬面全部做成管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要把它調(diào)整成固定資產(chǎn),賬面怎么處理
老師您好,請(qǐng)問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
那折舊要怎么補(bǔ)提
你好,從去年入賬的次月開始補(bǔ)計(jì)提折舊 借:以前年度損益調(diào)整(補(bǔ)計(jì)的去年折舊) 管理費(fèi)用等科目(補(bǔ)計(jì)的今年折舊) 貸:累計(jì)折舊
之前的納稅申報(bào)表需要調(diào)整調(diào)嗎
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整?
需要調(diào)整哪些報(bào)表?
你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,所得稅申報(bào)表?
是調(diào)整年報(bào)嗎?還是每月都需要調(diào)整
你好,每個(gè)月都需要做相應(yīng)的調(diào)整?
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,該怎么處理賬務(wù)
你好,那用? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替入賬就是了?