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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票未達(dá)到開票限額,這個(gè)稅額應(yīng)該怎么記賬

2025-06-20 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-20 10:51

確認(rèn)收入時(shí),確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶9441 追問 2025-06-20 10:54

老師,那是不是相當(dāng)于這個(gè)免得增值稅到匯算的時(shí)候也是要交企業(yè)所得稅的呢

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齊紅老師 解答 2025-06-20 10:59

是的,你的理解是對(duì)的。

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確認(rèn)收入時(shí),確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季末再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-06-20
你好這個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入稅收減免
2024-01-09
就是填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2024-01-09
你好。借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。然后把減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。借應(yīng)交稅費(fèi)。貸營業(yè)外收入。
2023-05-06
你好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,如果季度銷售額45萬以內(nèi),在季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2021-09-13
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