不用 免稅銷售額里面去填寫銷售額就可以了,減免明細(xì)表最后一行里面填寫其他的就不要填寫了
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
出口企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證嗎?可以抵扣嗎此進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
麻煩咨詢老師,外貿(mào)企業(yè),出口給客戶重新補(bǔ)發(fā)的貨物,之前質(zhì)量不合格,如果沒法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,能做免稅申報(bào)嗎,還是需要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報(bào)稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對(duì)嗎,一般在報(bào)關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報(bào)關(guān)單是在月底的時(shí)候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
老師你好,外貿(mào)企業(yè),取得采購(gòu)普通發(fā)票,還是正常的報(bào)關(guān)出口,這樣就不能進(jìn)行退稅申報(bào)了,是不是就變成了視同內(nèi)銷,我們需要做免稅處理,請(qǐng)問具體該怎么做?
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰,之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
那就是只填報(bào)增值稅報(bào)表就行了是吧?
對(duì)的是的,是這么做的