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老師你好,外貿(mào)企業(yè),取得采購普通發(fā)票,還是正常的報關(guān)出口,這樣就不能進行退稅申報了,是不是就變成了視同內(nèi)銷,我們需要做免稅處理,請問具體該怎么做?

2024-10-12 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-12 10:19

你好,這個是出口,但是不能退稅,只能免稅。

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:19

你這個直接確認(rèn)收入就可以了。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶3806 追問 2024-10-12 10:21

好的老師,那我在增值稅申報上需要怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-10-12 10:24

你好,這個你填入免稅銷售額就可以了

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你好,這個是出口,但是不能退稅,只能免稅。
2024-10-12
你好,那你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,因為你對應(yīng)的進項沒有一只申報增值稅,不操作出口退稅申報。
2023-09-27
同學(xué)你好 這個直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
1,代理進出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務(wù)申報處理 按代理服務(wù)確認(rèn)收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
如果不想退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是不能放免稅欄了,直接確認(rèn)收入和增值稅銷項稅
2022-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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