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你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類(lèi)型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類(lèi)進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷(xiāo),那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報(bào)稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開(kāi)具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對(duì)嗎,一般在報(bào)關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報(bào)關(guān)單是在月底的時(shí)候拿到的,但開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?

2024-07-19 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-19 13:41

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齊紅老師 解答 2024-07-19 13:43

您好! 1、符合視同出口條件的話,就是視同自產(chǎn)出口申報(bào)出口退稅 2、后面再收齊也不能退稅了,過(guò)了時(shí)間了,所以要在規(guī)定期限內(nèi)收齊單證 3、不是,在出口當(dāng)月確認(rèn)收入,開(kāi)具發(fā)票就行,沒(méi)有說(shuō)一定收齊單據(jù)了才開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶1615 追問(wèn) 2024-07-19 14:14

1. 買(mǎi)進(jìn)后直接再出口的貨物是不享受退稅的嗎,那買(mǎi)進(jìn)的貨物的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?

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快賬用戶1615 追問(wèn) 2024-07-19 14:16

2. 貨物單證包含哪些,只是報(bào)關(guān)單嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-19 14:30

您好! 符合視同自產(chǎn)的就可以退稅,否則不行,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣 貨物單證除了報(bào)關(guān)單,還有裝箱單、合同、收匯憑證等

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2024-07-19
問(wèn)題1:關(guān)于這筆不再支付的款項(xiàng)已按照比例開(kāi)具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報(bào)么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對(duì)于已經(jīng)開(kāi)具紅字普票的未支付款項(xiàng),需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的申報(bào)。具體來(lái)說(shuō),您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行沖減。具體操作可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報(bào)系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項(xiàng)進(jìn)行沖減,并在相應(yīng)的申報(bào)表中填寫(xiě)沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項(xiàng)屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的稅前扣除。 問(wèn)題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項(xiàng)屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理。同時(shí),由于該款項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)具了紅字普票并進(jìn)行了相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào),因此您還需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來(lái)說(shuō),您需要按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入內(nèi)銷(xiāo)收入,并在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 2.將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項(xiàng)的含稅金額或所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行確定。具體的計(jì)算方法可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 3.進(jìn)行增值稅申報(bào),將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報(bào)表中。 問(wèn)題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),是直接按照無(wú)法收回的款項(xiàng)按照不開(kāi)票申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不? 不可以。在進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理時(shí),需要按照正常的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,即按照開(kāi)具的紅字普票金額進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)稅額的申報(bào)。如果未收到款項(xiàng),可以在賬面上進(jìn)行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2023-11-29
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷(xiāo)售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車(chē)間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類(lèi)型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷(xiāo)后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
你好,可以沖紅一張的這個(gè),稅款到5月
2020-05-08
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-25
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