食堂購(gòu)買(mǎi)大米和油的專(zhuān)票,不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,我想問(wèn)下,我十一月底開(kāi)出了專(zhuān)票,這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能夠用于本月銷(xiāo)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,你好我們是一般納稅人,收到煙酒食品發(fā)票,是專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑公司,我們收到一張100萬(wàn)的13%酒專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人,收到了大米和食用油的普通進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們要開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)13%的發(fā)票出去,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)的普通發(fā)票可以抵扣嗎?具體怎么操作?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司收到了食堂購(gòu)買(mǎi)大米和油的專(zhuān)票,這個(gè)能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷(xiāo),成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫(xiě)
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
我也記得,應(yīng)該是不能抵扣的,因?yàn)槭亲约合M(fèi)的,
是的,用于集體福利了
那我現(xiàn)在已經(jīng)取得了專(zhuān)票,怎么辦?退回去讓他重新開(kāi)嗎?
讓他重新開(kāi)普票,是嗎?
不用,按勾選不抵扣處理,賬上價(jià)稅合計(jì)做賬