你好,是的。你只能在這2個辦法中選一個。
你好,我去年注冊的公司,已到銀行辦理了開戶許可證,賬戶也有進出款,但是沒有辦理稅務(wù)登記沒有領(lǐng)稅控盤,也沒有稅務(wù)申報,企業(yè)年度申報已經(jīng)申報了,現(xiàn)在這樣會不會有什么影響?接下來應(yīng)該怎么做啊?
我們企業(yè)上年八月份做的稅務(wù)備案,八月份做的零申報,稅務(wù)局的說,你們工資個稅要是月月零申報,可能要嚴(yán)查你們公司。我說,公司是我們合伙人自己的,實際沒發(fā)工資,稅務(wù)局的說那你們看著辦吧。我和合伙人一商量,個稅就報下,工資表也簽字了,但賬上是做的掛賬,這種情況持續(xù)了這個月,現(xiàn)在想用投入注冊資本處理一下。但要是補發(fā)工資,個稅申報不符合實際,工資表還簽字了。請問這種情況怎么處理?
老師:公司半年未做賬就是0申報,然后稅務(wù)需要財務(wù)報表和負債表,好辦理稅務(wù)遷移,然后公司半年沒做賬我用什么辦法補上這半年的賬,做出財報和負債表
老師,你好,2021年收到個稅投訴2020年2.3月未在公司入職,申報了個稅,各種溝通不撤銷申訴,稅務(wù)叫去罰款,已經(jīng)匯算清繳了,需要做個工資調(diào)賬說明過去,請問如何調(diào)賬,如何做分錄,下面圖片是當(dāng)年的更正說明,跨年度的如何做呢,謝謝
老師,請問去年稅控服務(wù)費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,政府有3個人走的我們物業(yè)公司勞務(wù)派遣,我給他們算費用的時候有工資,社保,醫(yī)保,工會經(jīng)費,還有開票的稅金,還有啥
老師,同一個法人的兩個公司可以簽業(yè)務(wù)合同嗎
老師,請問這個認繳出資額和實繳出資額,根據(jù)什么金額填?
老師,去年計提了存貨跌價準(zhǔn)備,匯算清繳時做了調(diào)增,今年又把這筆存貨跌價準(zhǔn)備沖回了,那今年匯算清繳可以調(diào)減嗎?
工商年審,有一個股東認繳和實繳的資本。 注冊資本500萬,兩個股東分別已經(jīng)實繳47.5+2.5=50萬。認繳的出資額還是填500還是填500-50=450萬?因為之前一直填的是500萬認繳,實繳出資額填的47.5+2.5
老師好,公司購買多臺手機用于促銷,同時每臺手機加了鐳雕費用和定制套餐費用,手機稅率13%,其他費用6%,請問其他費用要入到資產(chǎn)原值嗎,如果入庫應(yīng)該怎么處理
老師你好我單位是2024年10月28日,租用了公租房房屋給員工居住,發(fā)票開具的是2024年6月1日-2025年12月,這種咋樣做賬
你好,老師我想問一下,出售交易性金融資產(chǎn)需不需要同時將公允價值變動損益轉(zhuǎn)入投資收益?
老師新接手一家企業(yè)未分配利潤是負數(shù)轉(zhuǎn)過來要交稅嗎
公司都沒會計,我是免費幫忙,而且我也不懂,2025年1月請別人指導(dǎo)的報表,當(dāng)時"留存”,填的數(shù)據(jù)也忘記了,感覺是0申報,之后有別的會計說“留存”不對,現(xiàn)在我也不知道如何查詢當(dāng)時“留存"的報表數(shù)據(jù)