你好你抵扣了企業(yè)所得稅的嗎 25年有福利費的嗎
老師,之前把勞保費放到福利費了,分錄是借管理費用 福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 然后又借 應付職工薪酬 福利費 貸 銀行存款 帳已經結了 現(xiàn)在想調整到勞保費里 如何走賬呢?
老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?
老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應付職工薪酬-福利費 4500;借:應付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調整這筆分錄呢?這筆費用當時不應該做的。
平時員工的福利費會計處理,借:管理費用-福利費,貸:現(xiàn)金,未通過應付職工薪酬核算。在所得稅匯算清繳時,這部分資金要在職工薪酬調整表中算14%的限額嗎?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進了職工福利,原來會計分錄是借:應付職工薪酬—職工福利費800 預付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應付職工薪酬-職工福利費800 公司當月從職工工資扣了9600,打算進入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?
你好,填報關單率和總價單位怎么填寫,每次都填錯,是有小數(shù)點是率嗎
工資表不簽字,公司不發(fā)工資,合并下個月發(fā),這樣合理合法嗎
老師,公司注冊幾年了,沒有接到業(yè)務,人員都遷到另一個公司發(fā)工資了。法人有必要留在這家公司發(fā)工資,申報個稅?社保都不在這買的。那相當于自已存錢進去發(fā)自己工資了。還是全部遷走,個稅直接0申報好?
老師,請問一下申報4個人工資,3個公戶發(fā)放工資,我跟流水一起做分錄發(fā)放了,然后有一個人老板發(fā)的,那我是不是做兩筆發(fā)放的分錄,單獨放發(fā)放工資的表???
請問,一項出口業(yè)務,客戶還沒有采購。之前發(fā)票是100%預付的(這個發(fā)票給客戶了,就是他說的initial invoice),現(xiàn)在發(fā)票里的內容改為50%預付+50%發(fā)貨前。 我以為直接不要那個100%預付的舊發(fā)票, 直接按新發(fā)票就好了。 客戶要求不行,那我們提供Credit Note(貸記單),這樣需要注意什么?貸記單大概要怎么寫?
工商年報沒有實繳怎么填寫日期和金額
現(xiàn)金折扣能否稅前扣除
招投標資料需要附在會計憑證后面嗎?
老師,您有沒有聽說過,企業(yè)收到的個體戶費用發(fā)票超過30%,稅務系統(tǒng),預警,這種說法
老師,你好,我想咨詢個事情,就是公司欠法人200萬,然后注冊資金的是100萬還沒有到賬,然后賬上有錢還法人了,原先掛在其他應付款的名下,現(xiàn)在可不可以直接把這個錢從其他應付款轉到實收資本里頭去?有沒有啥風險?
是的 25年有福利費 范但是不超標準的
那你在2025年的時候,我能做到2024年的那一部分了,就是2025年你少計提5.1
把去年原分錄紅沖嗎 需要通過以前年度損益調整科目嗎
做以前年度損益調整匯算清繳需要納稅調增,你不是不修改匯算清繳了?
嗯 怎么做分錄呢
借,應付賬款 貸應付職工薪酬福利費, 借,應付職工薪酬福利費, 貸,以前年度損益調整, 借,以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤 從頭到尾的金額都是5.1萬
不用紅沖管理費用了嗎 所得稅需要通過以前年度所以調整科目嗎
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整所得稅也是以前年度損益調整。
借,應付賬款 貸應付職工薪酬福利費, 借,應付職工薪酬福利費, 貸,以前年度損益調整, 借,以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤 從頭到尾的金額都是5.1萬 除了這些分錄還需要把所得稅和盈余公積通過以前年度損益調整科目也需要入賬嗎
管理費用還需要紅沖嗎
對的,是的,以前做的有盈利需要的補計提盈余公積 補分紅管理費用已經充了,不要動了。
差的所得稅是不是也需要過渡下,做2025年匯算清繳的時候還需要做處理嗎 是不是需要調增處理
交企業(yè)所得稅借以前年度損益調整 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借,應交稅費企業(yè)所得稅貸,銀行存款借,利潤分配未分配利潤貸,以前年度損益調整。
做25年企業(yè)匯算清繳的時候,如何做調整
職工薪酬明細表福利費里面 實際金額稅收金額少填寫5.1。