借應(yīng)付帳款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款

老師,之前把勞保費(fèi)放到福利費(fèi)了,分錄是借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 然后又借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸 銀行存款 帳已經(jīng)結(jié)了 現(xiàn)在想調(diào)整到勞保費(fèi)里 如何走賬呢?
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬.-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬.-福利費(fèi) 貸,預(yù)付賬款 請(qǐng)問這些分錄描述了什么事?
老師,您好。公司購(gòu)買一批勞保用品會(huì)計(jì)分錄是如下這樣寫嗎? 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
#提問#請(qǐng)問老師如下圖正確的分錄是?用計(jì)提嗎走福利費(fèi)?借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),然后借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸銀行存款老師對(duì)嗎謝謝,
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對(duì)不對(duì)老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級(jí)應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級(jí)福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
庫(kù)存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來(lái)越多,老板說(shuō)越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋,說(shuō)越做月虧
我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜,用來(lái)發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請(qǐng)老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng),海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?


跟應(yīng)付賬款有關(guān)系嗎?之前分錄沒有走應(yīng)付賬款啊 是銀行存款呢
沒有關(guān)系 過(guò)渡一下而已 最后也沒有余額
你做了銀行存款實(shí)際沒有回單不是嗎
應(yīng)付賬款的選擇供應(yīng)商往來(lái)呢老師 怎么選呢?
不用應(yīng)付賬款可以嗎?
你買勞保的哪個(gè)企業(yè)