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請問,一項出口業(yè)務(wù),客戶還沒有采購。之前發(fā)票是100%預(yù)付的(這個發(fā)票給客戶了,就是他說的initial invoice),現(xiàn)在發(fā)票里的內(nèi)容改為50%預(yù)付+50%發(fā)貨前。 我以為直接不要那個100%預(yù)付的舊發(fā)票, 直接按新發(fā)票就好了。 客戶要求不行,那我們提供Credit Note(貸記單),這樣需要注意什么?貸記單大概要怎么寫?

2025-06-17 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-17 10:44

處理此業(yè)務(wù)需注意: 開貸記單原因:明確寫清因付款方式從100%預(yù)付改為50%預(yù)付+50%發(fā)貨前,需沖銷原發(fā)票部分金額。 關(guān)鍵信息:標注原發(fā)票號、貸記單號,金額(原金額50%),關(guān)聯(lián)新付款條款,附雙方溝通記錄。 模板要點:包含公司信息、客戶信息、金額明細、退款方式(如需),讓客戶確認回執(zhí)。 后續(xù):開完后跟進客戶確認,按新條款開新發(fā)票。

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處理此業(yè)務(wù)需注意: 開貸記單原因:明確寫清因付款方式從100%預(yù)付改為50%預(yù)付+50%發(fā)貨前,需沖銷原發(fā)票部分金額。 關(guān)鍵信息:標注原發(fā)票號、貸記單號,金額(原金額50%),關(guān)聯(lián)新付款條款,附雙方溝通記錄。 模板要點:包含公司信息、客戶信息、金額明細、退款方式(如需),讓客戶確認回執(zhí)。 后續(xù):開完后跟進客戶確認,按新條款開新發(fā)票。
2025-06-17
你好;? ? 可以的。 可以申請電子發(fā)票的 ;? ? 是的。 你就對應(yīng)跟著供應(yīng)商的名稱來開? 不要開錯了。? ? ? ?供應(yīng)商開票給你 。 你開票給終端客戶? ?
2022-03-11
你好,先說那個多開發(fā)票的應(yīng)付,掛賬的部分是不需要支付可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者沖之前對應(yīng)貨物的成本;預(yù)付賬款沒票,就轉(zhuǎn)入庫,在出庫,做無票費用或者成本,所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增。
2025-01-10
這種情況你們已經(jīng)提供了本屬于企業(yè)內(nèi)部文件的發(fā)票和訂單臺賬,剩余的工作就是對方的了。建議對方提供進項稅額明細賬,仔細查找差異原因。
2024-08-28
不會的呀,你這里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你這個直接就是一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù),正常開票入賬,就可以了。
2021-04-01
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