科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)-5萬元,貸:其他應(yīng)付款-5萬元,
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會(huì)計(jì)做賬時(shí)預(yù)提了職工福利費(fèi),賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi)5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計(jì)提職工福利費(fèi)的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師我在9月10月,員工福利費(fèi)這塊我做的是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整,這樣行不行 員工報(bào)銷的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸:銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)是-100萬,凈資產(chǎn)是200萬,轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬,那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬多會(huì)提出警示
老師您好,請(qǐng)問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
沒有時(shí)間發(fā)生就需要沖掉
沒有實(shí)際發(fā)生就需要沖掉
跨年就做借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)