?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
老師您好,想請(qǐng)問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報(bào)金額的多。
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過,提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來(lái)到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
軟件產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偯骷?xì)表是申請(qǐng)軟件產(chǎn)品增值稅的時(shí)候就要提交的嗎
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),分錄需要做應(yīng)交稅費(fèi)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。有稅法說明嗎
老師,我們新成立的公司,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表能都填0嗎
老師好,處置二手車,資產(chǎn)處置損益的二級(jí)科目是寫車輛型號(hào)嗎
老師你好!我想問一下公司賬上23年就有一千多的水利基金一直未交,要怎么把這筆余額平帳
一兼職人員在公司拿走提成,他用他小孩子的游泳發(fā)票3000元來(lái)報(bào)銷走他的提成合適嗎?是不是應(yīng)該給他申報(bào)個(gè)稅,走這種模式?
老師,我們是家庭農(nóng)場(chǎng),我們無(wú)票收入和無(wú)票采購(gòu)的貨物,需要交印花稅嗎
想咨詢下:針對(duì)【金融商品轉(zhuǎn)讓】業(yè)務(wù),公司為小規(guī)模納稅人,股票投資產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益:一季度 -23萬(wàn)、二季度 28萬(wàn)、三季度 60萬(wàn)。每個(gè)季度增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)目前有兩種算法。 方案一:0、(-23+28)、60 方案二:0、0、(-23+60) 這里方案一與方案二,前期的負(fù)差分別結(jié)轉(zhuǎn)到了二季度,三季度,由于30萬(wàn)的免稅優(yōu)惠政策,最后計(jì)算的結(jié)果不一樣。方案企業(yè)都可以適用嗎,還是說轉(zhuǎn)讓負(fù)差僅能結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)納稅期,不得跨季度,方案一才是正確的?
老師,年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)的這種,個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候要合并工資算稅嗎
您好,?已報(bào)告未報(bào)驗(yàn):報(bào)告已提交,但未在經(jīng)營(yíng)地辦報(bào)驗(yàn)登記-無(wú)法登錄報(bào)驗(yàn)戶報(bào)稅。 ??已報(bào)告未反饋:可能審核中或系統(tǒng)異常-需等1-3天或聯(lián)系稅局確認(rèn)。 2.原因是未辦報(bào)驗(yàn)登記(核心原因);報(bào)告信息填錯(cuò)(如地址、代碼);系統(tǒng)同步延遲。 3.解決步驟:經(jīng)營(yíng)地稅局辦報(bào)驗(yàn)登記(電子稅務(wù)局或線下);核對(duì)合同信息(地址、代碼是否匹配);
跨區(qū)域預(yù)繳增值稅稅款的時(shí)間期限截止是什么時(shí)候,假設(shè)6.5開跨區(qū)域發(fā)票,什么時(shí)候報(bào)稅呢
?您好,一般是納稅義務(wù)發(fā)生后的次月 15 日之前完成。若 6 月 5 日開具跨區(qū)域發(fā)票,正常情況下需在 7 月 15 日之前報(bào)稅 。如遇法定節(jié)假日會(huì)順延,電子稅務(wù)局會(huì)有時(shí)間的。若自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超 6 個(gè)月未預(yù)繳,機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定處理。