直接開(kāi)增值稅發(fā)票,稅率13%。按銷售使用過(guò)固定資產(chǎn)處理
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買方是一般納稅人收到電子普通發(fā)票稅率13%如何理解?如果銷售方是小規(guī)模納稅人的話是不是只能開(kāi)具3%?如果銷售方也是一般納稅人的話就應(yīng)該開(kāi)具專用發(fā)票嗎?
一般納稅人出售自己使用過(guò)的汽車,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣增值稅,如何開(kāi)票?
我們公司是汽車銷售一般納稅人,開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票如何做賬
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)汽車,收款20萬(wàn)元,由二手車市場(chǎng)開(kāi)具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,2016年購(gòu)置時(shí)已按發(fā)票抵扣17%進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)如何繳納增值稅?
一般納稅人銷售二手車如何開(kāi)票,稅率多少?怎么開(kāi)具才是合規(guī)的
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說(shuō)只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額70060,會(huì)交多少稅啊
老師,做臺(tái)賬時(shí),每月最后一天的收入次月1號(hào)到賬,這筆收入計(jì)到上月還是本月?
老師好,員工報(bào)銷的機(jī)票是去哪兒網(wǎng)開(kāi)的發(fā)票,什么既沒(méi)有姓名也沒(méi)有我身份證號(hào),這樣可以報(bào)嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤
采購(gòu)供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報(bào)表。那采購(gòu)入庫(kù)我就按5/1到5/31這期間入庫(kù)的就可以了是吧
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來(lái)算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說(shuō)明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
個(gè)體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思呢
買入的時(shí)候已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 都分別如何納稅
抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在按13%
若沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在可按2%