您好,是的,還應(yīng)收客戶16300-270-4576=11454,也就是客戶欠你11454,調(diào)到其他應(yīng)收款是可以的,思路對的
下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
對其他應(yīng)收款的貸方余額、其他應(yīng)付款的借方余額進(jìn)行核對、調(diào)整 老師這個(gè)要怎么調(diào)整 是轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里面嗎
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,您好,科目重分類之后,比如說其他應(yīng)付款余額10000,其他應(yīng)付款借方余額3000,那么,借方余額應(yīng)該歸類到其他應(yīng)收款里邊,所以其他應(yīng)付款報(bào)表填寫金額就是13000,是這個(gè)意思嗎
老師,我想問問我們公司給電力公司付的電費(fèi),之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯了,要把這個(gè)科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
購買的車輛,當(dāng)時(shí)無進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
個(gè)稅ab兩表具體怎么填寫案例
老師這道題是怎么算出來的?
老師,申報(bào)完的納稅記錄在哪里差詢
在公司同意的情況下可以同時(shí)領(lǐng)工資加生育津貼嗎?生育津貼部分扣稅嗎?
老師,我們是個(gè)體戶的餐飲行業(yè),購買煙酒直接對外銷售,營業(yè)收入是計(jì)算的一天總的收入,也沒有分菜多少錢,酒多少錢,這種購入煙酒時(shí)和收到營業(yè)收入時(shí)怎么做分錄呢
老師 有作業(yè)成本表格嗎 緊固件產(chǎn)品的 關(guān)于 螺絲 螺帽
這題,平時(shí)感覺挺簡單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺原來會的題今天又整不會了
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎