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老師,房東不愿意開發(fā)票,公司代開,幫他交了個稅及房產(chǎn)稅,稅務也蓋章證明是我公司承擔的稅款,請問賬務處理我該怎么做?允許稅前扣除否?

2025-06-15 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 20:03

同學你好,實際操作中,賬務處理,全部記入發(fā)票所在的科目即可,允許稅前扣除。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-15 20:05

什么科目呢?不是很懂,老師麻煩幫忙寫一下可以嗎?假如房產(chǎn)稅是2萬,個稅是12萬,都是公司支付

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齊紅老師 解答 2025-06-15 20:10

同學你好,借,管理費用-租賃費等科目,14萬元,貸,應交稅費-應交房產(chǎn)稅,2萬元,應交稅費-應交個人所得稅,12萬元,同時,借,應交稅費-應交房產(chǎn)稅,2萬元,應交稅費-應交個人所得稅,12萬元,貸,銀行存款,14萬元。

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快賬用戶6972 追問 2025-06-15 20:11

但這個個人所得稅不是房東的嗎?為什么做到我們公司來啊

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齊紅老師 解答 2025-06-15 20:12

同學你好,因為是公司繳納的,所以做到貴公司來的。

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齊紅老師 解答 2025-06-15 20:14

同學你好,實際操作中,或者直接做,借,管理費用-租賃費等科目,14萬元,貸,銀行存款,14萬元。

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同學你好,實際操作中,賬務處理,全部記入發(fā)票所在的科目即可,允許稅前扣除。
2025-06-15
承擔房東的稅款,如果這部分沒有開具的發(fā)票里邊兒的話,是需要計入營業(yè)外支出并且無法扣除的。
2025-06-15
您好,馬上回答您的問題
2025-06-08
同學,你好 這些稅費,如果企業(yè)自己承擔,計入營業(yè)外支出
2024-06-24
這個稅費計入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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