同學你好,實際操作中,賬務處理,全部記入發(fā)票所在的科目即可,允許稅前扣除。
公司跟房東簽的合同,含稅金額5萬,但是房東不去稅務局代開發(fā)票,有我公司代開發(fā)票5萬,因此會產(chǎn)生3333的房產(chǎn)稅和個稅(應該房東承擔),合同中寫明此稅款由公司代扣代繳了,之后將余款50000-3333的余款打給房東,請問我們這樣簽合同合理嗎?
請問,我們公司和個人租房子,我們代個人去稅務代開租金發(fā)票,這部分房產(chǎn)稅、附加稅等完稅證明的發(fā)票,由于這些稅是我們承擔的,我們可以作為稅前扣除嗎?(完稅證明上寫的是房東的名字)
老師,請問公司租用個人房子,房東個人去稅務局代開的房屋租賃費發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個人所得稅實際是我們公司承擔的,但是完稅證明的納稅人是房東個人,這個稅我們公司怎么入賬
租賃個人的住房作為辦公使用,這邊需要房東代開發(fā)票公司才能稅前扣除,但是房東不愿意代開。公司自己去代開,但是相關(guān)稅費怎么操作,畢竟不是公司應該繳納的稅,只是代扣代繳,但是房東這部分錢也不該公司?賬務怎么處理?
公司為一外派員工在外地租了員工宿舍,房東是個人,房東去稅務局代開租賃發(fā)票,產(chǎn)生的房產(chǎn)稅和印花稅我們承擔了,我們一直以為個稅房東自己申報繳納了,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票上寫著非經(jīng)營所得,由付款方代扣代繳個稅,但是公司沒有替房東申報,跟房東溝通,房東也不愿意承擔個稅,請問這種情況,公司該怎么做才能避免風險呢
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
什么科目呢?不是很懂,老師麻煩幫忙寫一下可以嗎?假如房產(chǎn)稅是2萬,個稅是12萬,都是公司支付
同學你好,借,管理費用-租賃費等科目,14萬元,貸,應交稅費-應交房產(chǎn)稅,2萬元,應交稅費-應交個人所得稅,12萬元,同時,借,應交稅費-應交房產(chǎn)稅,2萬元,應交稅費-應交個人所得稅,12萬元,貸,銀行存款,14萬元。
但這個個人所得稅不是房東的嗎?為什么做到我們公司來啊
同學你好,因為是公司繳納的,所以做到貴公司來的。
同學你好,實際操作中,或者直接做,借,管理費用-租賃費等科目,14萬元,貸,銀行存款,14萬元。