您好,只能公司申報(bào)并承擔(dān)個(gè)稅,事前沒(méi)有溝通好,現(xiàn)在房東不交,稅務(wù)局也只會(huì)找代扣代繳方,我們可以用另外一個(gè)方式來(lái)逼房東妥協(xié),我們直接扣了個(gè)稅后才給他房租
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會(huì)計(jì)人員在日常工作中對(duì)本公司的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時(shí),除了蓋發(fā)票專用章以外,有時(shí)也用公章或財(cái)務(wù)專用章來(lái)代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無(wú)償贈(zèng)送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購(gòu)買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個(gè)人名下(車輛是以本公司員工的名義購(gòu)買的),甲公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。(5)甲公司無(wú)租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購(gòu)置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時(shí)間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒(méi)有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會(huì)計(jì)人員對(duì)上述涉稅事項(xiàng)的處理是否合法,并說(shuō)明理由。
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒(méi)有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過(guò)子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒(méi)有用自已的卡支付過(guò)承包費(fèi),也沒(méi)收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說(shuō)明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師,我們以公司的名義給員工租了宿舍,房東是個(gè)個(gè)人,房東是個(gè)人,去稅務(wù)局代開了房租發(fā)票,上面寫房東非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),由付款方代扣代繳個(gè)稅,但是當(dāng)東沒(méi)有讓我們申報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)有給我們個(gè)稅錢,請(qǐng)問(wèn)公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)有罰款嗎
老師,我們以公司的名義給員工租了宿舍,房東是個(gè)個(gè)人,房東是個(gè)人,去稅務(wù)局代開了房租發(fā)票,上面寫房東非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),由付款方代扣代繳個(gè)稅,但是房東沒(méi)有讓我們申報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)有給我們個(gè)稅錢,請(qǐng)問(wèn)公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,會(huì)有罰款嗎
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
太晚了老師,沒(méi)有給房東扣,剛開始租的時(shí)候付了1年的,第一次開票是23年12月,我們沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,一直以為房東自己申報(bào)了呢,今天又開的票,剛發(fā)現(xiàn)問(wèn)房東,房東說(shuō)沒(méi)申報(bào),也不愿意承擔(dān)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)稅務(wù)局代開的發(fā)票可以作廢嗎
您好,可以作廢的,但是作廢后我們損失更大了,沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的
跟房東溝通的結(jié)果是,不承擔(dān)個(gè)稅,然后不租了,發(fā)票合同都作廢,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)可以操作嗎,如果作廢,這個(gè)已經(jīng)繳納的房產(chǎn)稅和印花稅稅務(wù)局會(huì)退回嗎
您好,發(fā)票紅沖這些稅會(huì)退的
不能稅前扣除沒(méi)有關(guān)系老師,我們前幾年虧損,現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有交多少,就是第一次房東開票是23年12月,做賬在24年1月份,如果把今天開的和23年12月開的,都作廢的話,對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,不建議紅沖23年12月的發(fā)票,我們真實(shí)租賃了,交過(guò)的稅稅務(wù)局過(guò)了8個(gè)月又要退給我們,換我們也不愿意呀,到時(shí)稅務(wù)局查查我們的賬可不好了,今天開的才發(fā)生,我們把作廢的合同一起帶過(guò)去,這個(gè)容易接受。是住房的話,個(gè)稅個(gè)人所得稅減按10%
老師,我們一直以為房東自己申報(bào)個(gè)稅了,所以23年12月的,我們只替房東交了房產(chǎn)稅和印花稅,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)發(fā)票不作廢也不申報(bào)個(gè)稅,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢老師
您好,有風(fēng)險(xiǎn)的,19年開始稅務(wù)局就不收個(gè)稅了,都是公司代扣代繳的,稅務(wù)是能比對(duì)到我們沒(méi)關(guān)個(gè)稅的,現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬直接就提醒了,租賃發(fā)票還沒(méi)有提示。到時(shí)比對(duì)到還是讓我們代扣個(gè)稅
老師,23年12月的,如果我們?cè)?月給房東申報(bào)了,時(shí)間就選在9月,這樣行嗎
實(shí)際是23年12月付款的,是24年1月-3的房租。這個(gè)我不作廢發(fā)票,在9月申報(bào),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
您好,就這樣申報(bào),我們賭一下稅務(wù)不查我們具體申報(bào)時(shí)間,就是查到了,也只是補(bǔ)上1-9月滯納金,現(xiàn)在補(bǔ)和以后補(bǔ)是一樣的金額,不如以后補(bǔ),萬(wàn)一?稅務(wù)不追究呢,我們主動(dòng)補(bǔ)稅了的
那今天開的這個(gè)發(fā)票老師,我們就作廢是不,一般作廢需要提供什么資料給稅務(wù)局呢
您好,是的,帶上我們合同解除的合同就好啦,明兒還是先打個(gè)電話,各地的要求不一樣的
那我們今天交的印花稅和房產(chǎn)稅,稅務(wù)局會(huì)退嗎老師
您好,紅沖發(fā)票會(huì)退的哦,
老師,如果我們什么都不做的話,補(bǔ)稅+滯納金,補(bǔ)稅的話是按金額房租金額-800再*20%嗎,滯納金是按稅額的萬(wàn)分之五*天數(shù),是這樣算嗎老師
您好,超過(guò)4000減20%的,個(gè)稅只有10% 滯納金是按稅額的萬(wàn)分之五*天數(shù),是的