您好,下月開(kāi)發(fā)票再報(bào)吧,省得報(bào)了無(wú)票,開(kāi)了票又要申報(bào)負(fù)數(shù),很麻煩
老師,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票據(jù)的時(shí)候,附加稅是本月計(jì)提并繳納,還是本月計(jì)提,下個(gè)月才繳納。我們當(dāng)月給客戶開(kāi)出來(lái)的增值稅發(fā)票,并當(dāng)月交給客戶,請(qǐng)問(wèn)是下個(gè)月增值稅申報(bào)繳納給政府,還是本月實(shí)際就已經(jīng)交錢(qián)給政府
老師好,請(qǐng)問(wèn),如果當(dāng)月有出口銷(xiāo)售,次月增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額包含出口銷(xiāo)售額還是只是內(nèi)銷(xiāo)額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司一客戶之前銷(xiāo)售的貨款一直沒(méi)開(kāi)票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開(kāi)票銷(xiāo)售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開(kāi)票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
老師,我是銷(xiāo)售方,當(dāng)月把A客戶錯(cuò)開(kāi)成B,已經(jīng)跨月了,下個(gè)月紅沖是要等增值稅申報(bào)完開(kāi)嗎?當(dāng)月銷(xiāo)售方賬務(wù)需要怎么處理呢?謝謝!
老師,當(dāng)月銷(xiāo)售次月開(kāi)票怎么做賬呢,每個(gè)月沒(méi)有按照當(dāng)月的實(shí)際收入報(bào)稅而是按開(kāi)票收入申報(bào)了
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
負(fù)數(shù)申報(bào)怎么申報(bào)呢?
負(fù)數(shù)要去窗口申報(bào)了,網(wǎng)上報(bào)不了