你好,甲公司還需要開票嗎?——已經有二手車銷售發(fā)票的就不用開票了。
老師請問:我公司進了一批二手車,做了入庫,也是公司賬戶付的款,但是由于二手車銷售發(fā)票必須到車管所開,并且發(fā)票供貨方只能是個人名字。那么我的賬務處理可以這樣處理嗎:公司平價銷售給個人,不產生差額利潤。稅務查賬時,將到車管所開具的發(fā)票提供給稅務查看,因為車管所開票時就已經繳納過稅款。這樣操作可行嗎?
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個人手里買了一輛車,實際款項100萬,從二手車市場開具二手車銷售統一發(fā)票100萬(未抵扣,進成本了) 今年公司將18年買進的車賣給個人,實際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報增值稅的依據(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準)? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應該哪個稅率進行繳納?
請教下,個人車輛過戶到公司,有張二手車銷售發(fā)票(老板沒給我,不確定是不是銷售發(fā)票,我沒看到,增值稅好像是二手車市場代繳的,公司沒交),有張合同(雙方都沒簽字),合同上只擬定了轉讓價格,這車去年8月份過戶到公司,因為老板口頭說的一直沒沒入賬,今年保險費從公賬付,請問這車怎么入賬
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務處理是怎么樣的?
一般納稅人公司202312月購入一輛二手車,取得對方公司開具920000元的13%的專票,2024.05公司把這車通過二手車市場以666000元賣給了個人,取得二手車市場開具的二手車銷售發(fā)票,這幾年公司還需要給個人開票嗎?中間隔了4個月,這個銷售價格會不會被稅局認為偏低呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當地交嗎?不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
這個二手車銷售發(fā)票上面沒有稅額啊,這個發(fā)票只是過戶用 的吧
購買方是誰?——甲公司對應的買方是北京公司的老板個人
這個二手車銷售發(fā)票上面沒有稅額啊,這個發(fā)票只是過戶用 的吧——是的,辦戶用的。
車款是北京公司的老板個人付的
車款是北京公司的老板個人付的——這個可以的
這個二手車銷售發(fā)票是過戶用的,那么甲公司還用再開銷售發(fā)票嗎?開給誰?
已經有二手車銷售發(fā)票的就不用開票了。
不太懂,不是說這個二手車銷售發(fā)票是過戶用的嗎?而且這個發(fā)票上也沒有稅率啊
你非要開票也可以,開個人就行。
意思誰付錢開給誰?因為二手車銷售發(fā)票上買方是丙二手車銷售公司,車款是北京公司老板個人付的
是的,個人買的車,票開給個人,二手車發(fā)票屬于代開票,實際上二手經銷商應開給個人才對。這個發(fā)票是二手經銷商自己的采購發(fā)票,沒給你們開對。
我們這邊的二手車商是按付款人開的,比如,老板付給甲公司,抬頭就是甲公司銷售,老板個人購買。稅率為0
如果不開票,甲公司就是按無票收入申報?
就是容易混這個二手車銷售發(fā)票和公司開的這種增值稅專用發(fā)票
如果不開票,甲公司就是按無票收入申報?——是的
那如果按無票收入申報了?后面萬一又要票了呢?
后面補開票就行了
無票收入補開發(fā)票,到時候還要紅沖吧,聽起來很麻煩
無票收入補開發(fā)票,到時候還要紅沖吧——不沖紅,,負數申報就行了