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發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進行賬務(wù)處理?

2022-06-09 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 10:31

你好,你只需要做正確的就可以的,錯誤的那個發(fā)票不應(yīng)該給你們。

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:31

我是購買貨物的,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

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快賬用戶2870 追問 2022-06-09 10:35

什么意思呢,我沒懂啊。就是一開始我收到發(fā)票,我入賬。簡單一點舉例,假設(shè)是辦公用品的,借管理費用 進項稅額貸抵扣進項 貸銀行。我已經(jīng)做了賬,還沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,過了一段時間,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,但是發(fā)票跨月了,對方不要開紅字發(fā)票嗎?我這個理解有沒有問題

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:37

你好 借應(yīng)付賬款, 借管理費用,負數(shù) 貸應(yīng)交稅費待四口 然后借管理費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

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快賬用戶2870 追問 2022-06-09 10:41

好亂好亂,不理解呀

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:43

借應(yīng)付賬款 借管理費用,負數(shù) 貸應(yīng)交稅費待抵扣,這個看不懂嗎?這個是紅沖的。

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:43

負數(shù)發(fā)票的分錄,你不是之前做了管理,費用多做了,現(xiàn)在需要紅沖

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快賬用戶2870 追問 2022-06-09 15:01

我沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤時的分錄,做的是借管理 進項待抵扣 貸銀行,那么負數(shù)發(fā)票的分錄,不是整個紅沖就好?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:04

借應(yīng)付賬款借管理費用,負數(shù)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出是全部紅沖的,這個就是全部紅沖的金額

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:05

銀行沒有退回來,你做借銀行存款不合適,所以用一個往來科目來代替一下。

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你好,你只需要做正確的就可以的,錯誤的那個發(fā)票不應(yīng)該給你們。
2022-06-09
需要把發(fā)票退回去的,然后對方給你重新開就行。
2022-04-11
你好,做進項轉(zhuǎn)出的,這個是貨物的話,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的,借庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)付賬款。
2022-05-07
5月份紅沖掉,流程是你說的沒錯
2023-10-12
紅字發(fā)票你進項轉(zhuǎn)出就行,它不需要勾選。
2024-08-02
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