你好,你只需要做正確的就可以的,錯誤的那個發(fā)票不應(yīng)該給你們。
老師,一般人公司,收到3月份一張進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是錯的,沒有勾選抵扣,這張發(fā)票應(yīng)該怎么做? 我想問的是讓對方重新開,我這張發(fā)票要給他退回去嗎?我現(xiàn)在做賬嗎?還是等到對方開了正確的發(fā)票再做賬?
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務(wù)上怎么處理,報稅怎么處理
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進行賬務(wù)處理?
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
我司是購買方,在2023年收到一張進項發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅字更正,請問電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負數(shù)發(fā)票又沒在待勾選處顯示。現(xiàn)在實際抵扣數(shù)額,與我們賬務(wù)不匹配了。請問要怎么處理
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我是購買貨物的,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
什么意思呢,我沒懂啊。就是一開始我收到發(fā)票,我入賬。簡單一點舉例,假設(shè)是辦公用品的,借管理費用 進項稅額貸抵扣進項 貸銀行。我已經(jīng)做了賬,還沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,過了一段時間,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,但是發(fā)票跨月了,對方不要開紅字發(fā)票嗎?我這個理解有沒有問題
你好 借應(yīng)付賬款, 借管理費用,負數(shù) 貸應(yīng)交稅費待四口 然后借管理費用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
好亂好亂,不理解呀
借應(yīng)付賬款 借管理費用,負數(shù) 貸應(yīng)交稅費待抵扣,這個看不懂嗎?這個是紅沖的。
負數(shù)發(fā)票的分錄,你不是之前做了管理,費用多做了,現(xiàn)在需要紅沖
我沒發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤時的分錄,做的是借管理 進項待抵扣 貸銀行,那么負數(shù)發(fā)票的分錄,不是整個紅沖就好?
借應(yīng)付賬款借管理費用,負數(shù)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出是全部紅沖的,這個就是全部紅沖的金額
銀行沒有退回來,你做借銀行存款不合適,所以用一個往來科目來代替一下。