你好,現(xiàn)在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
一般納稅人銷售手機,我們本月開出兩張紅字信息表,也同時收到兩張供應商調(diào)價,開的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機型號,本月正數(shù)的型號,還沒有認認證抵扣,有一張負數(shù)發(fā)票型號,是6月份已抵扣了?,F(xiàn)在收到這兩張負數(shù)發(fā)票怎么賬務處理,但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
12月開成本票開多了70080元,這張發(fā)票的進項稅在1月份已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開紅字發(fā)票過來,那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進項稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進行賬務處理?
老師,1月份有張專票一直沒有下賬,勾選平臺在1月份已經(jīng)勾選認證了,現(xiàn)在這張發(fā)票咋進行賬務處理呢
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
老師您好,2022年4月補報申報表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計量?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機的發(fā)票,我在4月做賬時直接做了價稅合計金額,沒有做進項
你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?
現(xiàn)在借應交稅費,應交增值稅進項借管理費用負數(shù)。
是的,少了應交稅費-進項
你好,上面給你寫了份,我看一下。
之前分錄是借管理費-租賃費1150 貸銀行存款1150 現(xiàn)在借應交稅費-進項65.09 借管理費1150?
同學填寫的是稅額發(fā)票的稅額。
借應交稅費、借管理費用,負數(shù) 都是稅額。
好的,只是借方的管理費用為負數(shù)?
對的是的對的是的對的是的。
好的謝謝老師
不用客氣工作順利