沒(méi)有代辦事項(xiàng),不用管,可7月時(shí),再看下,是否有代辦事項(xiàng)
老師你好,就是說(shuō)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,他的正副本不見(jiàn)了 他沒(méi)有做稅務(wù)報(bào)道,他只是注冊(cè)一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照而已,年審也報(bào)了,如果注銷的話它怎么注銷?
請(qǐng)問(wèn)下,我們是不是開(kāi)個(gè)什么小賣(mài)部都要辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照呀,是不是只要辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照就會(huì)有稅號(hào),有稅號(hào)是不是就一定要申報(bào)呀,我問(wèn)了我們樓下的水果店,他們說(shuō)他們沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,也沒(méi)有給人家外包,就是壓根沒(méi)開(kāi)票,而且就算開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)用個(gè)體戶的名稱開(kāi)票,都是用身份證個(gè)人去開(kāi)票的,還有我問(wèn)了樓下的小店他們說(shuō)每年有人年檢會(huì)上門(mén)把個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件拿走,然后還要交120元,我想不明白,這個(gè)工商年檢不是網(wǎng)上信用網(wǎng)自己網(wǎng)上完成年檢的嗎,不是不要錢(qián)的嗎網(wǎng)上,這個(gè)120元是怎么回事,還有個(gè)體戶這么不規(guī)范嗎,不報(bào)稅,不開(kāi)票,而且去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票也不用營(yíng)業(yè)執(zhí)照的名稱嗎,直接用個(gè)人的名字嗎,這是什么道理
老師,工程項(xiàng)目跨省了,有外管證,就是跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,是不是就可以辦理涉稅事項(xiàng)了,申報(bào)完一個(gè)工程,要不要做賬,這邊又沒(méi)有公司
老師,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照在7月底注冊(cè)的。但是注冊(cè)前就有幾個(gè)人在公司上班,但也沒(méi)有正常運(yùn)營(yíng)也是有事就來(lái),沒(méi)事不來(lái)。工資在8月發(fā)放,我9月到崗?,F(xiàn)在在梳理之前的帳。想把工資做進(jìn)開(kāi)辦費(fèi)可以嗎?考勤表和資表之前都沒(méi)有做,是不是都要補(bǔ)上?
我的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái)就一直沒(méi)管過(guò),現(xiàn)在公司名下的車買(mǎi)了個(gè)保險(xiǎn)交不進(jìn)去車船稅,說(shuō)的我的公司沒(méi)有注冊(cè)登記,這個(gè)注冊(cè)登記是自己網(wǎng)上弄還是必須要去稅務(wù)局啊?是不是還有罰款呢,我的執(zhí)照都快一年半了,壓根沒(méi)有管過(guò)
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧