你好,你賬上記入的時(shí)候如何做的分錄,紅字沖減,然后按正確的重新做,就沒有余額了。
18年的時(shí)候,有一筆是待抵扣進(jìn)項(xiàng),把它做成了進(jìn)項(xiàng)抵扣了 實(shí)際上是沒抵扣的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)發(fā)票記賬了,抵扣了該怎么做分錄呢
銷項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷項(xiàng)時(shí)寫錯(cuò)了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái); 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過(guò)來(lái);進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫錯(cuò)金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
老師,進(jìn)項(xiàng)稅做賬,記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里,后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣,可是報(bào)稅時(shí),已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師這是之前去年抵扣了現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進(jìn)項(xiàng)抵扣的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
24年支付公司水電費(fèi):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,發(fā)票來(lái)了,又做的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊(cè)了一個(gè)外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報(bào)稅沒有代辦事項(xiàng),是不是就不用管呀
找不到哪筆分錄做錯(cuò)了,別人記得賬,發(fā)票太多了
你好,那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支