您好,是公司買給員工用的嗎?‘
員工購買手機送客戶,拿發(fā)票來報銷,怎么做賬
老師,員工開了手機上充值的發(fā)票,抬頭只能開個人的信息,拿過來報銷是可以入賬的嗎?還是說要并入工資給他報銷?
員工報銷加油費,沒有票,可以用手機話費的發(fā)票來報銷么?那手機話費應該計入什么科目
員工拿發(fā)票來報銷600元,怎么做賬?
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
公司老板報賬
計入管理費用-福利費里面
我們是小微企業(yè)生產(chǎn)外加劑的,進來原料沒有發(fā)票暫估嗎?,不想交太多企業(yè)所得稅暫估庫存商品,按多少結(jié)轉(zhuǎn)成本
你直接轉(zhuǎn)估原材料就可以了,原材料用了不是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了嗎,出售了就是要結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老板不想交太多稅但要合規(guī)按收入的多少交稅
這種有要成本,不是想少交就少交的,只能先暫估成本
暫估多少合適,舉例說一下
你的原材料收到多少就暫估多少,按這個來
交企業(yè)所得稅按幾個點來
小微企業(yè)是按5%來交的
卡稅率我以前的朋友是按0.1%
企業(yè)所得沒有這個稅率,你是說按收入的0.1%來交的吧
是的老師按收入的多少合適
你可以按他這個比例來,反正沒有發(fā)票的,匯算清繳也要調(diào)增的
匯算清繳的時候是不是報的主要業(yè)務成本得和取得的發(fā)票一致
是的,是的,就是這樣的
不一致,如果申報80萬取得發(fā)票65萬的補交多少稅
按150000*0.05來交稅就可以了