你好,增值稅7月申報(bào)做負(fù)數(shù)
老師,我公司十月份開(kāi)了一張三個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,同時(shí)開(kāi)了一張紅沖八月份開(kāi)的五個(gè)點(diǎn)的普票,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)十月份的增值稅時(shí),可以沖減當(dāng)月的增值稅嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我們單位是小規(guī)模5月份開(kāi)張普票,當(dāng)時(shí)是1%的稅,然后在6月份的時(shí)候紅沖了,6月份的時(shí)候免稅了,這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢
老師你好,就是我們?cè)?月份的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)我們是小規(guī)模納稅人,在7月底的時(shí)候變?yōu)榱艘话慵{稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在怎么申報(bào)增值稅
老師你好,10月我開(kāi)錯(cuò)了一張全電發(fā)票,我現(xiàn)在紅沖的話,到時(shí)候季報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么填寫(xiě)呀?
一般保證中,債權(quán)人以債務(wù)人為被告提起訴訟的,人民法院應(yīng)予受理。債權(quán)人未就主合同糾紛提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁,僅起訴一般保證人的,人民法院應(yīng)當(dāng)駁回起訴 怎么理解這句話,為什么駁回
企業(yè)給外部推銷來(lái)購(gòu)買的人員提成返利,賬務(wù)怎么處理
建筑方面,麻料2萬(wàn)方麻料,那么轉(zhuǎn)化為噸是多少噸,大概
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在做24年個(gè)稅匯算清繳,還能填寫(xiě)24年專項(xiàng)附加扣除嘛?
有個(gè)人員離職,未辦理離職手續(xù),公司決定不再對(duì)他進(jìn)行當(dāng)月工資發(fā)放。這個(gè)工資應(yīng)該處理。
老師申報(bào)增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策,適用減免政策的起止時(shí)間怎么填寫(xiě)?
在實(shí)操題里面,愛(ài)民醫(yī)院跟快學(xué)中醫(yī)門(mén)診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學(xué)中醫(yī)門(mén)診在做收入的時(shí)候,也同時(shí)做了增值稅應(yīng)交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,而愛(ài)民醫(yī)院就沒(méi)有這樣做?
增值稅申報(bào)表申報(bào)先填附表,主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,不用填寫(xiě)吧?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣小豬仔,然后母豬也賣掉。這種過(guò)程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請(qǐng)問(wèn)公司法人以公司名義在銀行開(kāi)戶貸款,這個(gè)賬戶沒(méi)有給公司,貸款到期了,錢不夠,法人從公司借了筆錢轉(zhuǎn)到這個(gè)貸款賬戶上,這筆賬改如何處理?謝謝
老師 申報(bào)負(fù)數(shù)怎么申報(bào)呢
你好,你沖紅了,是不是開(kāi)了紅字發(fā)票。
對(duì) 的,是的
你好,7月申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取得負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)的。你正常申報(bào)就行。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。