借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
月末進項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,你好!銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,進項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫?
老師,進項大于銷項時結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?
你好老師,信用中國要交錢嗎
老師好!問一下,A公司采購在香港公司,付款給香港公司,在內(nèi)地銷售開票,問怎么抵扣進項稅?
老師,機票如果沒有行程單,由航空公司開具的電子發(fā)票必須是公司抬頭才能報銷嗎
老師,如果公司規(guī)定,社保個人部分也是公司承擔(dān),例如個人部分是500元,然后上月員工沒有收入,那個稅申報系統(tǒng)是不是就不需要報這個員工的工資薪金收入了?
老師,村委會投資辦的土蜜蜂養(yǎng)殖公司,村里的貧困戶自己出錢由公司代買的土蜜蜂,然后由公司代養(yǎng)每年給10斤蜂蜜價值100元,支付了2年,然后土蜜蜂以后歸公司所有,支付的土蜂蜜給貧困戶怎么做賬,是視同銷售嗎,分錄怎么寫,還有蜜蜂歸公司了還要做資產(chǎn)嗎?后面盤點又死了,麻煩老師把這幾個問題一個一解答,還有分錄
購買播報器60個Ⅹ88元如何記賬。?
老師這4月份工資表,5月份銀行已扣社保個個稅,5月份工資未付,麻煩看下午這分錄正確嗎
老師好建筑公司收到勞務(wù)公司開來的勞務(wù)發(fā)票,做差額扣除會計分局咋么做
老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費都是公帳,但是有些收費當(dāng)時不開發(fā)票,隔了好久才開發(fā)票,這種怎么做賬呀?
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不要交稅也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
是的,會形成未交增值稅借方余額
那要交稅時未交增值稅也是在借方吧
要交稅時未交增值稅余額在貸方
進項是10000,銷項是0,怎么做分錄
只有進項,沒銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)
那下月有進項有銷項的時候,這個進項要怎么入賬
上月留下來的要怎么做賬
下月的進項與銷項,正常入賬,月末根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)