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老師,進項大于銷項時結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?

2025-06-13 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-13 14:35

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅

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快賬用戶1522 追問 2025-06-13 14:40

不要交稅也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 14:40

是的,會形成未交增值稅借方余額

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快賬用戶1522 追問 2025-06-13 14:41

那要交稅時未交增值稅也是在借方吧

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齊紅老師 解答 2025-06-13 14:42

要交稅時未交增值稅余額在貸方

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快賬用戶1522 追問 2025-06-13 15:11

進項是10000,銷項是0,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:12

只有進項,沒銷項,可不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1522 追問 2025-06-13 15:15

那下月有進項有銷項的時候,這個進項要怎么入賬

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快賬用戶1522 追問 2025-06-13 15:17

上月留下來的要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:18

下月的進項與銷項,正常入賬,月末根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2025-06-13
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-20
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-12-23
同學(xué)您好,同學(xué)您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的,形成留抵下個月再看情況的。 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-12-18
是按照進項大于銷項數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就行
2021-08-03
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