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老師,進項大于銷項時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫?

2023-12-18 14:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 14:23

同學(xué)您好,同學(xué)您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的,形成留抵下個月再看情況的。 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7

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快賬用戶6158 追問 2023-12-18 14:25

進項>銷項時的進項已經(jīng)全部認證抵扣了,也是像上面那樣做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:27

同學(xué)您好,進項>銷項時不需要進行單獨的賬務(wù)處理的

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快賬用戶6158 追問 2023-12-18 14:29

就是進項大于銷項時,不管進項發(fā)票有沒有認證,都不需要進行單獨的賬務(wù)處理,留抵就可以了,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 14:32

同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

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同學(xué)您好,同學(xué)您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的,形成留抵下個月再看情況的。 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-12-18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額。
2021-08-20
學(xué)員朋友您好,進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務(wù)處理。
2023-08-05
您好,1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-21
結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,?貸進項稅額,
2021-02-19
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