暫時(shí)沒有發(fā)工資就0申報(bào)個(gè)稅
老師,員工沒有工資,公司全額承擔(dān)社保,社保個(gè)人承擔(dān)的部分申報(bào)個(gè)稅,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里填寫員工需要承擔(dān)的社保個(gè)人部分,那實(shí)際上就是0申報(bào)了嗎?謝謝
老師你好,我們公司有些員工的社保是個(gè)人部分也由公司承擔(dān),例入某員工工資5000元,公司部分社保930.9元,個(gè)人部分社保400.6元,我可以個(gè)稅申報(bào)的工資收入加上個(gè)人社保部分填5400.6然后社保填400.6這樣嗎?
員工工資稅前5000,公司部分社保1000,個(gè)人部分500;現(xiàn)在員工需要承擔(dān)公司部分社保和員工部分社保,申報(bào)個(gè)稅時(shí)候,收入是填5000還是4000呀
老師,如果上個(gè)月沒有發(fā)工資,只買了社保,那么申報(bào)個(gè)稅時(shí),是零申報(bào)還是按個(gè)人社保部分計(jì)入收入申報(bào)。比如員工的個(gè)人社保部分是五百,沒有發(fā)工資,那么申報(bào)個(gè)稅時(shí)是收入處填0,專項(xiàng)扣除部分填入500,還是收入處填500,專項(xiàng)扣除部分也填入500?
老師你好,請問公司為員工承擔(dān)個(gè)人部分的社保,如果并入到工資薪金里面申報(bào),這部分可以計(jì)入福利費(fèi),如果不并入工資薪金申報(bào),是不是計(jì)入營業(yè)外支出
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
什么叫做0申報(bào)個(gè)稅?
就是工資收入填0就是0申報(bào)
那個(gè)員工要不要體現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中?收入為0?專項(xiàng)附加扣除也為0??
不需要填任何數(shù)字,直接提交就行
那那個(gè)沒收入的員工要不要出現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中?因?yàn)樽稍冞^當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,有些說不需要把沒收入的員工體現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中哈
長期沒有收入的不行哈,必須要按最低工資發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅,不然就是掛靠社保,
那如果養(yǎng)老金公司是1000,個(gè)人是500合計(jì)1500,現(xiàn)在個(gè)人部分公司承擔(dān),請問如何做會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)人部分不能收回直接既然營業(yè)外支出
借:管理費(fèi)用~養(yǎng)老金1500貸:銀行1500可以吧
公司部分才能直接計(jì)入管理費(fèi)用
不是呀,現(xiàn)在個(gè)人部分社保500元也是公司承擔(dān),那不就是共計(jì)1500元全部公司承擔(dān)嗎?不就是借:管理費(fèi)用~養(yǎng)老金1500嘛?。?
那個(gè)應(yīng)該由個(gè)人承擔(dān)的,不能作為管理費(fèi)用,計(jì)入營業(yè)外支出
可稅務(wù)局這么說的!
你做那個(gè)科目也行,還是不能稅前扣除,要做納稅調(diào)增
公司說的,那個(gè)員工個(gè)人部分社保是公司承擔(dān)的,而且現(xiàn)在員工收入為0,那請問為何要做納稅調(diào)增?
公司不能為職工承擔(dān)本該為職工負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,稅局不認(rèn)可的
稅務(wù)局就是這么說的!
做賬你可以那樣做,他沒有告訴你匯算的時(shí)候要納稅調(diào)增。也沒告訴你要申報(bào)個(gè)稅哈,人家沒義務(wù)教你的,老師才告訴你的