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老師,培訓(xùn)學(xué)校,收費(fèi)都是公帳,但是有些收費(fèi)當(dāng)時(shí)不開發(fā)票,隔了好久才開發(fā)票,這種怎么做賬呀?

2025-06-14 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 10:12

您好,可以先做無(wú)票收入,然后開了票再把無(wú)票收入沖賬,再做正數(shù)分錄

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快賬用戶6566 追問(wèn) 2025-06-14 10:13

那要是跨季度了,都報(bào)稅了,也這樣做

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快賬用戶6566 追問(wèn) 2025-06-14 10:15

也就是做賬先做負(fù)數(shù)收入分錄,開票后在正數(shù)分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-14 10:18

是的,是的,跨季度了報(bào)稅把無(wú)票的減去

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您好,可以先做無(wú)票收入,然后開了票再把無(wú)票收入沖賬,再做正數(shù)分錄
2025-06-14
你好, 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
2020-09-04
你好 現(xiàn)在紅沖收入處理。 你總得紅沖發(fā)票才行的。 不然你 不紅沖無(wú)法沖收入的
2021-07-05
您好,借預(yù)收款項(xiàng),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借預(yù)收款項(xiàng),貸銀行存款。
2020-12-27
你好 培訓(xùn)職工的是嗎
2024-09-05
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