你好,是的,是正常的了。
老師你好,我們企業(yè)所得稅季報(bào),彌補(bǔ)上面虧損98萬(wàn),第一季度這個(gè)數(shù)字在報(bào)表里顯示,第二季度自己又帶過來(lái)了,這個(gè)對(duì)嗎
老師,企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧,彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎?但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
老師2022年1-12月財(cái)務(wù)報(bào)表,可以作廢從填嗎 還有企業(yè)所得稅匯算清繳收入帶出來(lái)的數(shù)字不對(duì),可以改正確的以后直接申報(bào)嗎
老師您好,我現(xiàn)在做公司的匯算清繳,填表并上傳2023年12月份的財(cái)報(bào)(去年第四季報(bào)未改過的),結(jié)果顯示要交企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不對(duì),因?yàn)?024年1月份已交了,請(qǐng)問我要調(diào)哪個(gè)數(shù)據(jù)?非常感謝!
老師,5月份補(bǔ)交了匯算企業(yè)所得稅,報(bào)表上數(shù)字對(duì)不起來(lái),剛好差這個(gè)數(shù)字,正常的對(duì)吧
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個(gè)地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬(wàn)多,每一項(xiàng)都不是很多。這個(gè)怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購(gòu)買生產(chǎn)辦公桌單個(gè)沒有超過2000元,但加起來(lái)一次性購(gòu)買了7個(gè) 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個(gè)計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
老師:超市里購(gòu)買的充值卡,發(fā)票怎么開?怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師我在調(diào)以前會(huì)計(jì)的賬23年的發(fā)票都沒走公戶 汽油費(fèi) 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒走公戶 謝謝老師
老師我申報(bào)5月個(gè)稅,這個(gè)月沒有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下
我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在和供應(yīng)商有產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,供應(yīng)商有幾萬(wàn)元發(fā)票不給我們開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,這電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)自動(dòng)出現(xiàn)的開專票金額和我開票系統(tǒng)倒出來(lái)不一致怎么辦
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個(gè)項(xiàng)目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
好的,謝謝
你好,不用客氣的人。