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老師您好,我現(xiàn)在做公司的匯算清繳,填表并上傳2023年12月份的財報(去年第四季報未改過的),結(jié)果顯示要交企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不對,因?yàn)?024年1月份已交了,請問我要調(diào)哪個數(shù)據(jù)?非常感謝!

2024-04-30 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-30 12:38

這個你要核對一下,年報的主表跟第四季度的差異,看是不是有彌補(bǔ)虧損等情況

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快賬用戶4520 追問 2024-04-30 12:39

沒有虧損彌補(bǔ),老師我想請教一下,現(xiàn)在報2023年年報,實(shí)際也不能沒之前的數(shù)了只能在4月份的賬里調(diào)了,是不是?

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快賬用戶4520 追問 2024-04-30 12:40

沒有虧損彌補(bǔ),老師我想請教一下,現(xiàn)在報2023年年報,實(shí)際也不能改之前的數(shù)了,只能在4月份的賬里調(diào)了,是不是?

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齊紅老師 解答 2024-04-30 12:48

你可以反結(jié)賬到去年調(diào)整

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快賬用戶4520 追問 2024-04-30 12:50

那后面的數(shù)據(jù)都會跟著變了,包括申報,而且后面月份的憑證月也打印出來裝訂好了哦

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齊紅老師 解答 2024-04-30 13:10

那你就今年調(diào)整可以了

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這個你要核對一下,年報的主表跟第四季度的差異,看是不是有彌補(bǔ)虧損等情況
2024-04-30
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-03-27
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算清繳在職工薪酬明細(xì)表里面。稅收金額實(shí)際金額少填寫這個管理費(fèi)用的,你不要直接修改管理費(fèi)用。
2024-06-19
您好,是的,這是調(diào)表不調(diào)賬,我們的賬是沒有錯的,只是稅法和會計規(guī)定的不一樣,
2024-04-25
你好,學(xué)員,這個不用修改的
2023-07-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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