你好;? ? 這個不對; 應該是建筑合同的 ; 你找稅務局給你重新核定下?
老師,我們是建筑行業(yè),印花稅核的是購銷合同,是不是我得用銷項收入,加認證的進項金額,全額繳納
我們是一般納稅人,開局專票,不含稅銷售額是975466.85,加稅合計1102277.52,收購票普票是1343324元,免稅,那我們申報的印花稅是按照含稅申報還是不含稅的申報,購銷合同是進項發(fā)票和銷項發(fā)票一起合計的嗎
老師,我們是建筑行業(yè),一般納稅人,印花稅給我核的是購銷合同,核的對嗎?我是不是必須按購進發(fā)票,加認證的進項發(fā)票合計金額來交
老師,我單位購銷合同印花稅,之前一直都是按本月認證的進項發(fā)票金額和開票的金額,乘以萬分之三計算的,我們新來的財務部長非說進項票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
我們是個體戶,沒有核定印花稅,稅務局讓超過核定金額按次申報,我們簽訂的是機械租賃的合同,我給開的建筑服務*機械費的發(fā)票,印花稅我按租賃合同,千分之一申報的,對不對??
個人出租小轎車一個月3萬到稅務局代開發(fā)票交啥稅?
補計提2年前的工資,已經發(fā)了。借未分配利潤,貸應付職工工資。 但是在年報里怎么體現呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務公司D公司能夠提供勞務,所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
那我繳納印花稅是按購加銷的合計金額嗎老師
你好; 是的。? 如果是購銷業(yè)務才是合計金額來報印花稅的??