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老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產生了1萬多的稅款之后,我當時沒有繳納這筆稅款,因為我手里面有鏡像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進項。 然后在稅務大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進項稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據(jù)相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務:1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月已經全部認證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務,A公司在1月稅款所屬期已經按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進
稅務查到22年,23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關日期申報 問題一,這樣更改的同時會產生滯納金,進項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關月份有變化的科目,還是在24年做調整。怎么調整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應該怎么調整22年的相關事項。
老師,我公司24年8月28日有一女員工離職,老板答應她社保和公積金先放我公司給繳納,但是社保和公積金的錢全額讓她自己出,她的個稅從9-10月都沒有申報過,個稅系統(tǒng)里員工信息采集界面她的狀態(tài)已經轉為非正常了,離職日期個稅系統(tǒng)也寫的是8月28日,今天我給她改成正常并且日期我也給刪除了,因為11月公司做了工資表又要申報個稅了,公司目前從8月份一直拖欠工資沒發(fā),但是個稅申報也正常繳納個稅沒斷繳過,問問這樣情況,這個月是否還給她轉回非正常狀態(tài)并離職日期改回原來的那個日期,還是在當下正常狀態(tài)下重新給她0申報個稅?(因為個稅申報這個女的已經從8-10月都沒有申報過了),這種情況怎么辦好?老師指點下 謝謝
圖中問題一二,既然無權處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權都成立了么?為什么問題二還說無權處分下的所有權效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?
您好,不用擔心,咱已清繳欠稅,可能是系統(tǒng)延遲。系統(tǒng)通常自動抵扣欠稅,但?更正申報、留抵抵欠?等操作可能需要人工審核或1-3天數(shù)據(jù)同步。查電子稅務局 欠稅信息查詢,確認是否仍顯示欠稅。?核對4月申報表及繳稅記錄?,確保留抵抵欠操作成功。如果系統(tǒng)仍顯示欠稅聯(lián)系稅務局,提供申報表、繳稅憑證,申請人工核銷。
老師,昨晚也是您幫我解答的?,F(xiàn)在我該怎么處理?直接和稅管員溝通嗎?還是說我直接手動把30欄改成和25欄一樣的數(shù)字?
哦哦,我們這里不能自己改的,要去稅務大廳改,咱自己能改就改了唄,每個月我們看24行的數(shù)據(jù),下面 是自動生成的
查了沒有欠稅信息,可以手動更改。就是不知道會不會出問題
您好,還是跟稅務大廳確認一下,我們這里還不能自己改呢
納稅互動人員讓我自己手動改就可以了
哦哦,那就是可以改,咱這里比我們這好,我們還得去大廳