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老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理? 入賬時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本61800 貸:銀行存款61800 現(xiàn)在稅務(wù)要求將這筆成本調(diào)出,還要補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金 該怎么做賬務(wù)處理???

2025-06-13 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 07:59

你好,你借其他因收款,貸以前年度損益調(diào)整 然后借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款

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這筆業(yè)務(wù)需轉(zhuǎn)回原科目。借:主營業(yè)務(wù)成本柴油 貸:庫存商品/在途物資 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)處理。
2024-09-19
你好!你是因?yàn)槎嘟Y(jié)轉(zhuǎn)了,還是因?yàn)檫@些沒有發(fā)票
2021-06-16
你好,同學(xué)。 轉(zhuǎn)免稅,你上面的處理本就是沒考慮稅的,不用單獨(dú)處理了的。 后面的分錄處理正確
2021-04-15
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額50萬
2023-02-16
你好,調(diào)整多入的成本和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是針對(duì)同一個(gè)業(yè)務(wù)嗎??
2022-12-09
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