你好,可以的,操作沒問題??梢灾蛔龆嗟牟糠帧?/p>

計(jì)提與發(fā)放工資重復(fù)做賬是直接用紅字沖減多計(jì)提的那一筆嗎?計(jì)提金額原本是500,但是做賬確計(jì)提了900,這部分多計(jì)提工資如何沖減?可否用紅字沖減?例如工資原本是500,計(jì)提了900,我科目就掛原來的科目,工資就寫多余的400,這樣做正確嗎?
老師,因?yàn)橄硎芗佑?jì)扣除政策在9月份多沖銷了所得稅費(fèi)用,在這個(gè)月沖回時(shí)是先要把上次沖的那個(gè)金額全部沖銷后再按新的金額入賬嗎,還是只調(diào)整差額部分
公司的工資是本月計(jì)提,下月發(fā)放,在本月時(shí)做了工資計(jì)提,到下月時(shí)把計(jì)提的全部沖掉,然后又做了實(shí)際發(fā)放的帳,但是用的分錄還是計(jì)提工資時(shí)的分錄,為什么啊
這個(gè)月計(jì)提的工資如果是小于或者是大于下個(gè)月發(fā)放的工資金額,下個(gè)月做發(fā)放的時(shí)候還另外再補(bǔ)提或者紅沖多計(jì)提的工資部分嗎?如果不補(bǔ)提或者紅沖多計(jì)提的賬面上有什么影響嗎?
上月工資多計(jì)提了,次月沒有多發(fā)放工資。本月調(diào)整時(shí),可以只沖銷多計(jì)提的部分嗎?還是要先把原來計(jì)提的全部紅沖,然后再做一個(gè)正常的分錄
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時(shí)候開了4萬的發(fā)票給客戶,請(qǐng)問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀


那這樣是不是會(huì)出現(xiàn),上月的費(fèi)用比實(shí)際的高了,本月的費(fèi)用做少了
你好,是的,只是實(shí)操中,一般不跨年就沒事。
這種有沒有影響呢
你好,沒問題的,不用擔(dān)心。