不能開票紅沖的,那個(gè)是惡意紅沖
我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,去年有一個(gè)客戶1-12月總共銷售100萬(wàn),然后去年發(fā)票單價(jià)開錯(cuò)了,最終開了110萬(wàn),然后因?yàn)槊總€(gè)月單價(jià)都錯(cuò)了,涉及的發(fā)票比較多也不方便紅沖,這種情況,客戶需要我把這個(gè)10萬(wàn)私下還給他,你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他
老師好,上個(gè)月給客戶開了一張專票,他們這個(gè)月抵扣了,然后說(shuō)我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,我們公司和個(gè)人簽了一個(gè)銷售合同,但是個(gè)人不要票,要給他的客戶要開發(fā)票,而且也是他的客戶給我們付款,相當(dāng)于這個(gè)個(gè)人賺取差價(jià),那我們公司怎么操作, 我也咨詢有關(guān)老師,她說(shuō)可以簽一個(gè)代銷協(xié)議,那樣的話就可以,但是有些老師說(shuō),就算簽一個(gè)代銷協(xié)議也是要給個(gè)人開發(fā)票,給不了他的客戶開發(fā)票
電子稅務(wù)局怎么辦理個(gè)稅退稅業(yè)務(wù)
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場(chǎng)地改造裝修期,費(fèi)用只有“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”和“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”兩個(gè),但是本月發(fā)生了“預(yù)收賬款—房租定金”,申報(bào)增值稅時(shí)零申報(bào),對(duì)不對(duì)?
老師,我們是出口企業(yè),登記時(shí)候生產(chǎn)型,但是稅務(wù)核查過,我們不符合退稅,因?yàn)槲覀儾痪邆渖a(chǎn),哪還有其他方式可以符合退稅嘛,
固定資產(chǎn)下面的累計(jì)折舊多和少,是不是多的累計(jì)折舊使資產(chǎn)總額變更小一些?
招商局需要我司提供采購(gòu)物料的貨款,怎么取得數(shù)據(jù)?
老師 我想問醫(yī)保要到哪申報(bào)
增值稅一般納稅納稅人證明怎么開局
單位社保年度繳費(fèi)工資申報(bào),繳費(fèi)工資寫錯(cuò)了怎么辦?社保年檢還在申報(bào)期內(nèi),能改嗎?
外地有辦事處 開我們石家莊公司的名稱可以用嗎?
半路結(jié)賬,之前沒賬,銀行足額1萬(wàn)分錄 咋做謝謝老師
那我應(yīng)該怎么辦呢?這我就任何辦法沒有嗎?關(guān)鍵是不回款也不理人啊
只要起訴他,沒有其他辦法
這樣啊,只有這唯一辦法嗎?
是的,,只有這唯一辦的